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Annina老师
普票可以 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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税务师晓雨
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5625
andy老师
20年 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
李伟老师
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
高老师
您好 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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归老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
哈哈老师
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6372
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9531
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进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
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您好,记到业务招待费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
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吴老师
如果是与公司业务相关的,真实跟合理性可以银行对公转账 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11133
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19773
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
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您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14400
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,您的意思是之前和私人借款,现在想通过公户直接还是吗? 查看全部回复
6696
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
5994
三项费用总和/年度收入 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6777
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20925
内账费用直接做费用 查看全部回复
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
8550
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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可以直接用网银转 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14148
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
多大金额? 查看全部回复
8091
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10215
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11736
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
悠悠老师
预算是未执行的,是计划,费用变动率一般是指发生的金额对比。没用有预算数计算费用变动率的。 查看全部回复
11718
管理费用 查看全部回复
6687
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6084
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9279
可以 查看全部回复
5733
进装修费 查看全部回复
7119
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
17244
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9558
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9180
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14247
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7677
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6966
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