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许老师
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4313
patience
借 固定资产清理 5000 dai 营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
4208
算的 查看全部回复
2678
甘老师
1,先把公司所有资产做一个彻底的盘点,没有入帐的重新入帐,对外的应收款也要清算,应付款要列清,有单的按单做帐,没有的,请经手人或你们老板签字证明入帐。 2,因为内账是内部管理的,所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的,账是“做”出来的,可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账,做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法:先做外账,外账凭证打两份,其中一份做内账附件,这样查内账就很容易找到原始凭证。 3,内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。 将“收入-成本-费用=利润”的公式进行变形,确认收入和费用后,人为确定一个利润比例,由此计算利润数字,然后倒算成本数字。 这样,通过人为调节,可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。 4,一般内帐,都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。 费用:可以根据企业自身需要进行分科目,再根据平时发生的费用,进明明细分类。 应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少,付出多少。 内账一般也是和平时做外账时一样,相关的费用记入相关的明细科目。 不过要按照老板的要求来设置明细科目,可以不和外帐一样。 5,内账是根据管理者的需要来做的,根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。 只是在处理上没有那么正规化,有很多业务都是可以灵活处理的,比如说费用的期间归集,分摊期间,科目的设置等,都可以按照自己或是领导者的意见去处理 查看全部回复
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高老师
不管是内帐的钱还是外帐的钱,都是公司的。如果还需要分内外帐,内帐还是要做的 查看全部回复
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Harry老师
你好,若是减少了注册资本则可由公司直接退给其本金,具体账务处理如下: 借:实收资本 dai:银行存款 查看全部回复
2771
安叔老师
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
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内账的话你就当做付款给b和c处理就好 查看全部回复
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有可能账套被删除了 查看全部回复
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内账:内账是公司内部的真实账目,记载了公司所有的经济业务,是给企业管理人员看的,所有的收入支出都要列进去,所有真实业务发生的单据都要做。 查看全部回复
2818
可以写付软件款 查看全部回复
3638
Annina老师
1,凭证录入 2、审核凭证 3、凭证过账 4、结转损益 5、审核损益凭证 6、再次过账就可以 查看全部回复
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灵活应变,可以每个月打印装订成一册 查看全部回复
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增值税不用计提,附加税才计提,你确定是增值税吗 查看全部回复
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首先老师不建议两套账,内账多的部分可以计入内账成本 查看全部回复
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新建账套,从2019年开始录入 查看全部回复
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内账的话更细致准确,一般企业不分内外账。外账主要是见票入账报税 查看全部回复
2988
杨老师
你是冒号打成-了吗? 查看全部回复
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等收到发票的时候把你挂的往来冲掉就行了 查看全部回复
2165
借 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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可以学习一些实操和税务相关的课程 查看全部回复
2815
微尘
有的企业会用表格记账 查看全部回复
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内账可以 查看全部回复
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内账该做税金也要做税金 查看全部回复
2674
Leaf
问之前财务把账要来,结合你的内张,整合到一起 查看全部回复
3242
曹老师CPA
内账只有会计知道 查看全部回复
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对,管理费用-办公费 查看全部回复
2836
杜老师
一般代账公司都是见票做帐的 查看全部回复
2659
tammy老师
用财务软件做账的,不要再手写凭证,通常每月把财务软件的凭证打印出来装订即可 查看全部回复
3078
大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6894
厚积薄发
分项目核算,先分几个项目,然后在项目下分会计科目 查看全部回复
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内账就是公司最真实的账,包括对公户跟私户收款付款,所以都要有体现 查看全部回复
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如果没有实际发生销售业务的话,属于虚开发票,。如果金额巨大,作为财务负责人需要承担相应的责任的。不建议在此公司工作。不能因为没有经验就走上违法的道路的。不是公司大小的问题,是公司财务规范的问题 查看全部回复
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丁老师CPA
您好,不好意思啊,刚好在处理一个工作,稍微等一下,马上给您回复 查看全部回复
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金蝶、用友等比较靠谱 查看全部回复
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。 若账务上已经结转到“应交税费-未交增值税”科目,则分录为: 借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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可能是让你做财务负责人吧 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您是指内账和“台账”的区别? 查看全部回复
8191
不算 查看全部回复
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建议咨询软件客服或软件供应商 查看全部回复
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小小
建议最好使用财务软件 查看全部回复
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如果有银行存款和现金日记账的话,需要按照这个重新梳理一下凭证。 查看全部回复
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多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
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你做内账你不能少缴税呀,缴税看的是你外账 查看全部回复
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下载下来,按照安装步骤安装即可 查看全部回复
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最好分开写吧 查看全部回复
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首先一般企业是不允许以劳务方式出资的 查看全部回复
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按照实际发生的做,不管有没有发票 查看全部回复
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内账吗?把银行和现金清点一下,把对外欠款和应收款理顺了,再正常做账 查看全部回复
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现在市面上大多企业采用的是用友跟金蝶,当然,市面上还有很多免费的软件,如果公司预算比较充足,建议购买开发比较成熟公司购买,软件购买之后还要考虑它的售后,定期的维护,因为如果售后不全面的话,公司购买软件进行上线之后,要多部门进行配合的,不然上线后操作不合理,后续人员不爱用,就形同虚设了,如果只是购买软件用于做做帐,免费的也可以 查看全部回复
内账只是内部核算和管理用的,要说风险只能说税务上可能有风险 查看全部回复
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账上的总账或科目余额也查不到吗? 查看全部回复
3408
开票的收入,你开票系统里都有啊, 查看全部回复
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要的,内账是根据真实的业务做账,已开发票也要做账的 查看全部回复
3608
需要 查看全部回复
3545
纳税人识别号是大写就写大写 查看全部回复
3176
绾绾
一栏是本月金额,另一栏是什么? 查看全部回复
3257
夏老师
无形资产 查看全部回复
2618
木言
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4414
如果有期初数据,在软件里录入期初数据,然后依据公司业务及相关票据做账 查看全部回复
手工录凭证 查看全部回复
2831
易老师
网络的好 查看全部回复
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可以同样用用友或金蝶这类软件 查看全部回复
肯定贴外帐呀 查看全部回复
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3871
按你们工资的实际构成做工资表 查看全部回复
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得自己去查,是启帐的期初就不对,还是哪里漏入账了 查看全部回复
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内账是要计算真实数据的,要算全部的 查看全部回复
2953
谭老师
公司规模大吗 查看全部回复
3836
如果报税什么的对外数据都是这套账,说明不存在偷税漏税的风险。 查看全部回复
4006
3172
实际销售收入实际支出 查看全部回复
5067
自己做台账 查看全部回复
3302
有流水账么 查看全部回复
3734
公司法人借信用卡的钱,怎么会做内账上来? 查看全部回复
3168
是不是记账了 查看全部回复
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
4545
哈哈老师
肯定不行,内账又不是别的公司怎么卖给公司 查看全部回复
4395
内账就是所有的单据都 查看全部回复
4438
归老师
根据你的需要 一般情况下账套连续会比较好! 如果你本年和去年核算方式或者科目等变动较大 可以启用新账套 查看全部回复
3229
内账也可以用金蝶做,只是最好分开做 查看全部回复
4074
这个三个企业需要建账三个,不能统一做到一起 查看全部回复
3668
属于哪个项目的成本就转哪个项目成本 查看全部回复
2579
现在账在哪呢? 查看全部回复
3482
反结账回到2月去修改然后重新2月结账 查看全部回复
3600
外账一般涉及税费,主要开票,做账,月底根据实际发生销售额,和取得进项发票计算税费,内账一般就根据老板意图处理,内账稍微简单点,按真实发生的每一笔业务做账 查看全部回复
3609
这个需要多方面考虑,自己觉得合适就可以 查看全部回复
3292
用的是正版财务软件吗 查看全部回复
3539
可以的 查看全部回复
内帐,只需要根据公司的财务管理制度,按实际来做账内帐,只需要根据公司的财务管理制度,按实际来做账 查看全部回复
3541
这都是商贸企业,有线上和线下,处理方式都差不多的 查看全部回复
3864
交接时,查看公司的报税资料,公司的外账凭证是否齐全,以及公司税务报表密码,还有哪些未办完 的事项 查看全部回复
2756
Yan
记入管理费用比较合适 查看全部回复
2765
看公司需求,有的公司是要求做,有的不要求 查看全部回复
4285
你可以在财务软件启用的前一个月月末,统计应收和应付的各个公司的余额、现金的期末余额、银行存款的期末余额、存货月末盘点、固定资产盘点后按账面价值录入软件的期数数 查看全部回复
2234
内账应该是准确的数,现金最多是零,不可能是负数 查看全部回复
3073
13期是什么呢 查看全部回复
9442
3414
按照实际业务发生的记账, 查看全部回复
2855
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