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你好 我们租办公楼 是通过其他公司租的 甲方和乙方签订租房合同 我们公司把款项付给乙方 由他们公司付款给甲方 甲方给乙方开具发票,我们作为实际付款单位没有发票应该怎么账务处理合理#出纳#
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老师想问一下,就是公司是开发软件APP的,这个APP是在国外上线,专做海外市场,不出售APP,后期主要是靠用户下载APP来使用,在这个过程中用户可能会充值会员,就会产生收益,还有企业会接广告投放在软件APP上这个也是企业的收入一部分,企业没有签合同,这个接广告也不需要自己去谈客户的,是后台开发的时候直接就可以从谷歌那边接入广告,这样就可以在软件上投放了,就是用户不想开会员那就可以通过看广告来获取免费使用的时间,那公司这个收会员费和接广告获得的收入需要缴纳印花税吗?还有就是企业这个是在国外上线APP这个属于技术进出口嘛,这样企业经验范围里需要添加含有进出口字眼不?#出纳#
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我们单位是建筑工程总包单位,现在发现了一个问题,有一个项目是21年做完的,但是发票一直没开,因为是挂靠在我们名下的项目,之前的会计由于各种原因一直拖着,现在这个月终于算清了,要开票了,开票金额是489万,但是我发现授信额度不够,只有93万的样子,我现在要是上传合同去提额,我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金,现在有什么办法能解决这个问题吗?#建筑工程#
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中外合资的新公司,法人是外国人没在国内,电子税务不能注册,会对我们后面的业务有影响吗?后面在税务报道可以吗?会计最初需要办理哪些手续和事项,会计做的和普通会计一样的吗?可以不做税务吗?企业是在国内购买了出口所以税收政策有吗?#其他行业#
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老师,我想问下,前提条件是B公司与C公司最开始合同约定到期时间为22年7月,然后C公司还剩6-7月的利息及本金尚未偿还,现在又重新签订合同,约定为24年1月开始,但是需要将之前未还部分也要算去进去,所以从24年计提了2022年全年剩余利息及23年全年利息、24年1月28日利息共计301万元,其中,已有30万元的利息于23年期间计提并确认了利息收入,现在还剩271万元的息未进行账务处理,后续从拨付资金中暂扣260万作为利息还息部分,实际借款至C公司440万,该怎么账务处理呢?#其他行业#
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我方公司简称A公司,A和甲方签订合同每年要40万租金,但是A把一部分业务转出去给B做,并要B每年交15万租金给A公司,然后A把15万加上自己的25万共40万租金一起给甲方。该怎么做账呀? A每个月摊销这个预收账款15万到其他收入,和预付账款40万到管理费用,这样的话A公司的成本不就增加了,因为40万里面的15万是B的租金。还有就是前一个会计只摊销了40万里面的25万,那15万还在预付账款上挂着,现在一年到期了,该怎么办#餐饮酒店#
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遇到一个账务处理的问题不知道怎么搞,想咨询一下您。 情况大概是:供应商A有模具a和材料b,模具a是用于生产材料b的,现在我们公司向供应商购买模具a,但是没有签采购合同,只签了租用合同(合同规定所有权在我们公司,但是仍然是供应商使用,用于生产材料b),租赁合同年限是3年。 偿还方式是:用高于常规价的价格向供应商购买材料b,价差用于偿付购买模具的费用。 比如模具a是10000元,材料b常规价是1元,但是我们用2元在三年内买入1w个,每个产品多付的这1元用于支付购买费用。如果3年内供应商那边产能达不到1w个,比如只卖给我们8k,那多余的2000我们一次性偿还。 想咨询一下您,这种情况模具怎么入账,还#出纳#
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公司去年收到50万全部计入门票收入,这个月才看到合同,实际应该为26房屋租赁收入,24万挂子公司往来。去年的账务处理:借:银行存款50 贷:主营业务收入485436.89 应交增值税14563.11; 借:税金及附加 1747.57 贷:应交附加税1747.57。我自己做了以前年度损益调整,不知道对不对#服务业#
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