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老师,我在4月,作废了3份发票,6月作废了3份发票,一般人,开票方,已在开票系统里面作废,作废的纸质发票已保存好,现在要领新的发票,我对这些作废了的发票要怎么处理呢?不处理的话,我就会少领这6张空白的发票。#工业制造#
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老师您好我想咨询下我们是代账的一家公司他们只有老板一人,做了一个活,收到工程款材料是老板购买的所以料费有,发生的一切其他的直接和间结的费用也有,现在就是人工因为是估用的临时工所以人工成本现在没我在办法统计,导致结转怎么处理#建筑工程#
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老师 我想问下 这个个税0.1 是属于12月的 是在一月计算出来的吗? 他这个个税是怎么计算出来的 难道不是在2月申报1月工资(实际发的12月考勤) 时候用个税系统计算出来的吗?不知道我们做的对不对 我们把属于12月的个税扣在了 2月15日那天(属于一月的工资里边)#商业#
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你好老师:单位是运输公司,有的驾驶员在他们本地已缴纳社保,有的就没有缴纳社保,在申报个人所得税时缴纳社保及没有缴纳社保的都申报,在后期,税局会不会强行单位给驾驶员缴纳社保呢?运输行业驾驶员流动行强,基本都不愿意缴纳社保,这种情况单位如何处理,问抽空回复,谢谢#运输业#
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我们5月底支付了公司奖励员工出去旅游的火车票费6.3号的火车 但是员工现在还没有出去玩 按照权责发生制 这笔5月底支付的300多的火车票是不是属于6月的费用 那我们5月做账 借:其他应收款300(不知道挂的往来对不对) 贷:银行存款#商业#
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老师,我还想再问一个问题,我们公司刚刚成立,股东资金还为入银行基本账户,前期购买办公用品的一些费用是老板垫付的,那我这边先做借:管理费用 贷:其他应付款-某某 等公账有钱以后我再把钱还法人请问是不是这样操作#高新企业#
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异地预缴了增值税155.19. 城建7.76 。 疑问?报税系统计算附加税 (应交增值税-预缴增值税)537.52 * 7%=37.63 本期实际缴纳附加税37.63+7.76=45.39 这个和用第24行计算的附加税48.49 不符, 我一直认为附加税是用第24数字计算的#建筑工程#
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公司名下有3个人,办理公积金开户要求只交一个人,公积金管理中心说要和社保参保人数一样,但是,老板和另外一个员工都有房子了,没有这方面的需求,自愿不缴纳的。这边公积金怎么开户,怎么操作呢?#高新企业#
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税后利润的10%提取盈余公积,怎么做分录 #商业#
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