(4)5日,与乙公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税34000元。按照合同约定,乙公司先通过银行转账预付 120000 元,余款在货物验收后付清。 (5)16日,发出商品,同日收到乙公司补付的货款。 会计分录#初级#
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A公司授予我们公司一个投资项目,我们公司刚成立,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟我们上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位把合同转给我们,然后供应商直接开票给我们,问题一:那我们今年在建工程要根据进度暂估入账吗?问题二:明年合同转给我们以后,我们是依据发票入账还是进度暂估呢?问题三:工程概算里面有一个生产准备项目的合同是我们自己签订的,这个供应商已经给我们开票,我们今年直接依据供应商给我们开票的金额入在建工程可以吗?#初级#
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实收资本比2017年增加40万元;向银行借款100万元,借款合同上约定的年利率6% ;与其他公司签订以货换货合同,本企业货物价值为250万元,其他公司货物价值为300万元,该企业用银行存款补齐差额;与其他公司签订技术转让合同,约定其他公司按2019- 2021年实现利润的10%支付。企业2018年度应纳印花税税额怎么算#初级#
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甲企业增加注册资本200万元,建账时除记载资金的账簿外,另新设4个其他账簿,井发生如下经济业务: (1 )与乙公司签订购销买卖合同,合同规定甲企业用20万元的原材料换取几公司的产品,井由甲企业支付差价款10万元。 ( 2 )与丙公司签订委托加工承揽合同,合同注明丙公司提供原才料价值40万元、加工费5万元。 (3)与丁公司签订运输保管合同,合同上注明运费20万元,保管费5万元。 印花税怎么算!#初级#
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3.[填空题] 企业期末结存一批商品,账面价值4500元,市场价5000元,合同价4800元,销售费用400元。经查签订销售合同 期末是否发生减值 (是或否) 若发生减值,则应编写分录(若无,则都填0一横排一空) 借: ()元 贷: ()元 #初级#
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12月5日,收到B公司来函,要求对当年11月10日所购商品在销售价格上给予10%的 折让(长江公司在该批商品售出时,已确认销售收入100万元,但款项尚未收取)。经核查,该批商 品存在外观质量问题。长江公司同意了B公司提出的折让要求,并已出具红字增值税发票 12月6日,通过银行转账向希望工程捐赠200万元,收到捐赠收据。 12月9日,收到A公司支付的货款存入银行。 12月12日,与C公司签订一项专利技术使用权转让合同。合同规定,C公司有偿使用长 江公司的该项专利技术,使用期为5年,一次性支付使用费150万元长江公司在合同签订日提供 该专利技术资料,不提供后续服务。与该项交易有关的手续已办妥,#初级#
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我公司是混合销售的公司,主营是销售和建筑工程…最近签订一个施工合同,就是包工包料,金额大概6000多万,材料2500万,其他是安装及装修,甲方对税率没有要求,我公司就按施工合同9%缴税,税务局会按从高税率让我家缴税吗?还有这个合同有劳务合同,可以差额缴税吗?本来企业在省内地点施工,如果可以差额,我发票怎么开给甲方,全额开吗?#建筑工程#
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老师,请问下就是一家医院和一家医疗器械公司签订合同,医院融资租赁入一套设备,合同约定价为5万元,期初支付5000元,后每半年支付5000元,5年支付完毕后,设备归医院所有,这个怎么写会计分录哇#服务业#
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但是,现在很多公司都不要原件了,都是电子版处理,包括我们对接甲方的施工合同,有的都不需要快递来快递去,人家全程都是电子版处理,自己留着彩印就行了 为什么我们公司财务,连个千把块的采购都死活要我拿原合同 而且有些真的是只有购销单,或者送货单 没有合同签订的。 这种,我采购下来,要怎么处理合同这件事更合适呢#建筑工程#
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老师您好我想咨询下我们公司签订了一份400万合同的之前开了300万的票不含税272万,成本244万;现在开票54万但目前账面的发生成本有60万,当时签订合同没有预估成本,现在对应的54万票的成本如何确定#建筑工程#
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老师,有个问题想问一下。就是分公司签订的合同,总计230万,有100万转分公司法人,有50万转分公司账户,有五十万转总公司法人私人账户。这个开票的话怎么开啊,是分公司开150万,总公司开50,还是全部分公司开200,总公司和分公司做一个往来啊#建筑工程#
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公司是一家建筑公司。现在接了一个消防安装的项目,甲方要求我们合同以购销合同的方式签订,合同总价100万,其中我们提供70万13%的材料发票,30万的人工费发票。 这样处理,合理吗?#建筑工程#
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我单位是劳务派遣人力资源公司,我和保险公司签了合同,我给第三方单位的员工买雇主责任险,我给第三方单位开具差额发票劳务费免税,保险公司给我单位开具专票。第三方单位把钱给我,我给保险公司。这个怎么账务处理#其他行业#
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公司鼓励将没有缴纳社保的人员(贵部门的名单如上)挂靠到劳务派遣公司,可以额外获得50元/月的补贴。只是劳动关系挂靠、工资代发,其它诸如薪资政策等还是和正常员工一样。以上人员你们可以沟通一下,看员工是否愿意。 愿意者,请到行政部办理手续。#其他行业#
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我们是一家劳务派遣公司,在一次发放工资的时候出现错误,每个人少发了几百块钱,当时因为特殊原因我们公司发不了,就由别的劳务派遣公司帮我代发的,第二天我再把钱转给对方公司。现在就是不知道他要怎么开票给我们,如果开服务费但是他们把这钱当工资发下去了,如果开工资这些人又没和他们公司签合同,因为我们公司也发了工资,我们要给这些人报个税,我们这个行业一般都是开差额增税,不知道该怎么处理这个问题!想请教#服务业#
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老师,我们公司未来一年后打算申请高新企业,目前是一套账,公司老板想要一部分人员工资分两部分发放,其中社保基数3321内的公账发工资,其余部分走劳务派遣公司发放,以公司名义和对方签业务外包合同,这样子可以吗?分险高吗?#服务业#
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老师好,我们以前按照11%签订的工程合同(我们是乙方),税率下调后,重新补充了税率协议按照9%确定的合同总价(少了四千),在这种情况下甲方还需要我们多开3千的发票给他们,理由是因为当初他们是按照11%做的进项,现在进项不够,需要我们补。请问这样做合理吗?怎么正确处理呢?#建筑工程#
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老师你好,我们和客户签订了技术服务合同,开6%的发票,发票内容只有技术服务费。技术服务中有用到硬件产品,但合同中没有体现。我们从外部采购了硬件产品,销项中又没有体现,那这部分产品只能做库存嘛,能不能结转呢#服务业#
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我公司员工在外面挂证,提出不在公司购买社保,目前准备将劳动合同改为劳务合同,这个员工的工资申报个税应该怎么处理了,我们还是按月发放工资给他,我还可以按工资薪金申报,还是需要按劳务所得申报#建筑工程#
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考试,咨询一个问题,我这里有个合同,是2018年6月签订的合同,涉及到税率的变化,这个合同之前按照百分之16开的,我想咨询哈老师,现在按照13的税率开,这个合同需要降税,这个怎么算哈#商业#
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老师好 我咨询一下 供应商给我们返利 按照正常流程他们是不是应该给我们开红字发票 他们冲减收入 我们冲减成本 然后进项转出?但是对方公司和我司签订的一个合同 写的是他们向我们支付6000元的市场推广费 我们给他们开市场推广的发票 这样的业务操作合适吗?#商业#
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