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哈哈老师
那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
Karina老师
公司具体什么业务 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,目前有两种做法 查看全部回复
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归老师
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
是的 查看全部回复
7893
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
8622
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
andy老师
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7452
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
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车间维修费和改装费都是和机器有关的吗? 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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COCO老师
能具体介绍一下收购的情况吗 查看全部回复
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您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
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您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
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你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
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是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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15156
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
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您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7794
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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金额多大呢 查看全部回复
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,做的不对 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7461
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7227
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8532
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
您好,填写个人承担部分 查看全部回复
8496
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14103
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