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哈哈老师
高温补贴不免征个税 查看全部回复
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小黑
先去银行开户 查看全部回复
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想缴费的话,需要等缴费以后再减员 查看全部回复
Annina老师
要申报个税 查看全部回复
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两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5589
要申报无票收入 查看全部回复
4932
平时单位预扣预缴个税 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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保留四位小数 查看全部回复
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你们是自己申报吗? 查看全部回复
5715
可以 查看全部回复
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个人去大厅代开的发票,当场就要交税,交了之后无需再交再申报 查看全部回复
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你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
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小月老师
个税更正申报是表示申报依然有效,只是里面数字更改,作废申报以后,该月个税会显示没申报 查看全部回复
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已公示,说明申报成功了 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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工商年报单位社保实缴不包含个人部分,本期实际缴费金额不是指个人部分加上企业承担的所有费用,而是指报告期内单位实际缴纳的社会保险费总和。因个人部分虽然是由企业从个人的工资中扣除的,但是它不属于企业自身的支出,所以企业工商年报单位实缴不包含个人部分。 查看全部回复
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高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
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办理什么年检呢? 查看全部回复
6273
你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
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需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
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对,是延迟了 查看全部回复
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
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这个各个地区续费方式不同,您一般插上ukey以后就会显示快到期了应该就可以显示续费的网站 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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大厅可以补申报 查看全部回复
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您是什么意思呢 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4968
您好 查看全部回复
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计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6147
可以的 据实填报就可以。 查看全部回复
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这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
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继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
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而已老师
可以更正申报 查看全部回复
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一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
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先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
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应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
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需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
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这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
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填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
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这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
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账号正在注销中
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4716
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
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现在可以去更正的 查看全部回复
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不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
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申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
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税前的,是应发工资的数 查看全部回复
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不含 查看全部回复
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利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
是的 查看全部回复
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没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
包含社保和福利费的 查看全部回复
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您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
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没影响的 查看全部回复
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这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4221
李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
属于关联交易 查看全部回复
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做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6957
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
代缴社保本来就不被允许的 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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