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王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
Annina老师
不能 查看全部回复
7974
很多地方都不能用了 查看全部回复
6867
哈哈老师
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9000
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6300
吴老师
如果是与公司业务相关的,真实跟合理性可以银行对公转账 查看全部回复
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老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26883
借制造费用,dai银行 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7785
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
税务师晓雨
没问题 查看全部回复
6174
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
李伟老师
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6939
一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19755
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
高老师
您好 查看全部回复
10053
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7839
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12366
13329
现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
12042
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7065
进营业税金及附加 查看全部回复
5976
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8172
按照开票处理 查看全部回复
8748
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,您的意思是之前和私人借款,现在想通过公户直接还是吗? 查看全部回复
6696
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8613
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6759
是的 查看全部回复
6921
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6723
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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可以直接用网银转 查看全部回复
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6453
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7218
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17730
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10197
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
8775
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11520
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7029
5733
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7929
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
17235
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9549
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9459
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9099
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10647
冲红重开 查看全部回复
7947
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
8721
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
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