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甘老师
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6282
杨老师
他就没有做账,直接0申报的吗? 查看全部回复
2732
税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
3716
高老师
是 查看全部回复
2440
许老师
申报增值税时填写增值税减免申报明细表里面(出口免税栏次) 查看全部回复
2546
patience
纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算 查看全部回复
2273
你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4296
Leaf
如果说关联企业,也就是投资方和被投资方之间有发生一些经济业务往来就需要申报的 查看全部回复
4874
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
5207
厚积薄发
报空表就可以 查看全部回复
2787
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4344
曹老师CPA
第一条单位没固定资产就不用填,二三条不用管 查看全部回复
2413
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3334
增值税,印花税,水利建设基金,工会经费,企业所得税,代扣个人所得税等等 查看全部回复
2674
业务招待费调整不需要做帐 查看全部回复
3267
大多数据根据财务报表填列 查看全部回复
2480
借 银行存款 110500 dai 主营业务收入 查看全部回复
2839
《财政部?国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部?税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部?税务总局?海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部?税务总局?海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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管理不善导致存货报废,进项税额要做转出 查看全部回复
3860
是与总公司合并纳税的吗? 查看全部回复
3149
Annina老师
是的,系统自动要计算的 查看全部回复
3254
核定征收吧 查看全部回复
8591
安叔老师
不需要 查看全部回复
4702
可能原因是差额部分折旧既没有影响利润,也没有影响经营活动现金流。 查看全部回复
5533
小小
本年累计数应该是一样的 查看全部回复
3320
一般是指你实际缴纳的税费总额 查看全部回复
9380
谭老师
是的 查看全部回复
3499
Harry老师
您好,请问单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
2984
如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4666
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2898
按照外账申报 查看全部回复
3389
需要调增 查看全部回复
7841
需要 查看全部回复
3987
丁老师CPA
需要在国家企业信用信息系统上报年报 查看全部回复
3723
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3768
孙老师
同学,账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的 查看全部回复
2862
5月底 查看全部回复
3839
需要手动调整 查看全部回复
3999
Amy老师
没有关联业务可以不填的 查看全部回复
3350
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
4745
venus老师
没有收入,或者没有业务 查看全部回复
2494
有可能和去年累计收入变动较大 查看全部回复
4676
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4872
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5705
李伟老师
4324
正常申报就行了 查看全部回复
2820
在期间费用明细表里填列在职工薪酬那一栏 查看全部回复
6138
绾绾
(一)新设立企业 (二)评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业 查看全部回复
15256
季度销售额达45万没有? 查看全部回复
3820
退税比较麻烦,建议:先不做调整,因为印花税不是核查重点,待税务局核查出滞纳金的话,再去补交 查看全部回复
3606
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
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4075
如果实际经营中确实没有业务的话,可以的 查看全部回复
2740
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
上年金额是2021年底金额 查看全部回复
5275
是不是季报已经报完了 查看全部回复
8398
夏老师
可以合并也可以单独 查看全部回复
3290
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
你申报后会有提示 查看全部回复
4261
在电子税务局找到错误的财务报表,作废申报,然后填写正确的数据后,再申报就好了。 查看全部回复
5026
tammy老师
3570
一般纳税人。申请确定做了吗? 查看全部回复
3484
需要的同学 查看全部回复
4409
有一个工资薪金明细表 查看全部回复
5194
正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4552
年度资产负债表资产总额的期末数加上期初数然后除以2的数据 查看全部回复
3617
需要计算扣除 查看全部回复
3293
是要申报还是缴税款? 查看全部回复
2757
? 查看全部回复
5922
按照电子税务局里面的一些税种申报就行,还有自然人扣缴端申报个税 查看全部回复
4158
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5388
易老师
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5593
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2783
是没开票有确认未开票收入,还是说收入是0 查看全部回复
2907
除以12 查看全部回复
6088
每年都可以抵扣,只要购买税盘或者交纳服务费都可以抵扣 查看全部回复
4273
什么意思,你的意思是现在才开具去年的发票吗 查看全部回复
3454
石老师
你好,在电子税务局我要报税界面 进行申报,如果没有业务可以填写零 查看全部回复
3707
哈哈老师
你说的做什么业务? 查看全部回复
3346
那你个税怎么申报的 查看全部回复
5183
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3289
在财务报表那可以找到不 查看全部回复
3250
金额大么 查看全部回复
3679
进电子税务局一纳税人信息一税费种认定里面,按月申报的每月申报期之前一定要报完,按季申报的在季度申报期之前一定要报完,否则逾期会影响公司的信用等级。交税也必须在扣缴期限前缴纳,逾期不仅影响公司信用等级,每天还有万分之五的滞纳金。 查看全部回复
3161
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5056
Yan
可以上电子税务局里面找到年度报表按表的内容要求填写 查看全部回复
2751
跟开票一样填报 查看全部回复
2231
小智
不申报个税不合适,至少报税的人也是工作人员 查看全部回复
6049
指的是不含税的销售额 查看全部回复
4542
3 查看全部回复
4952
一样的 查看全部回复
4006
要红冲重开 查看全部回复
8245
可以,但是需要更正申报报表 查看全部回复
3220
每个月都要做清卡 查看全部回复
8056
收到充值款可以入预收账款,按提供服务分期确认收入 查看全部回复
3356
建议退回去重开 查看全部回复
2802
去大厅补申报 查看全部回复
2774
本期就是本月的,如果是季度申报的就是本季度的,上期是上年同期或者同季度 查看全部回复
3650
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