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andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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哈哈老师
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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Annina老师
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
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您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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你好,可以。 查看全部回复
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归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
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木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
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罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10611
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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李伟老师
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10107
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,都可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
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您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
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您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8073
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8946
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
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您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8217
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,实在没有的话,把付款凭证打印出来,正常报销就可以,但是不允许税前扣除。现在走网上或者超市买一般都能取得发票,建议以后买这些尽量是在能取得发票的地方购买 查看全部回复
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
9279
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7389
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9108
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18225
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7983
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12366
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
6426
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10485
现在可以入账,根据发票日期入账就行 查看全部回复
7587
有这种情况的存在,根据最后确认的报表填报,可以去把第四季度申报的财报给予修改一致 查看全部回复
7416
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