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我们公司于2月份购入固定资产,供应商2月开票,我们进行了进项税抵扣并且申报了增值税,但是发票没入账,固定资产也未入账。到了3月份,金额有变,遂供应商开出红字发票,并按照正确的金额开出蓝字发票。申报3月份增值税时,申报表自动带出进项税转出数据。 请问我现在该如何进行账务处理呢?#其他行业#
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老师好,公司A与公司C签定了合同,公司A找公司B来代付款项,B公户打款到公司C公户里,现在公司A要求公司C开发票,公司C可以给A开发票么?要怎么操作可以开发票,具体的账务处理是怎样的?#其他行业#
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税务方面的。我给客户报价不含税8646元,含税13%9770元。好了,开完增值税发票是8646+994.68=9640.68.两个数对不上。相差129.32元。我自己算税额是1123.98,为什么发票上是994.68.。。这是为什么#出纳#
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购入一个模具 ,客户承担一半费用,另一半客户分摊到产品单价里下单给我们。客户承担的其中一半模具费用,开发票出去给客户,另一半分摊到产品价格里的模具费用,我们应如何账务处理?这个模具只适用该客户的产品,价值10万 ,模具所有权约定属于客户#工业制造#
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