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哈哈老师
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8820
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5076
归老师
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
5850
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5760
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5067
Annina老师
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6741
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12339
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
进成本 查看全部回复
4734
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5418
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6498
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5598
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5112
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
6993
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5157
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
高老师
您好 查看全部回复
4293
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6408
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5265
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4716
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4770
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6867
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4680
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11745
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4698
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4563
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6255
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5085
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
5166
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
4797
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
5517
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
6282
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8001
5580
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
调表 查看全部回复
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6642
按照权责发生制处理 查看全部回复
7263
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5616
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4131
计入固定资产 查看全部回复
4077
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
悠悠老师
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
不用 查看全部回复
6795
金额大不? 查看全部回复
6903
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6588
6201
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7173
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5877
小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6363
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6453
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6120
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7740
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5571
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6750
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5562
要的。 查看全部回复
6759
可以的 查看全部回复
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5670
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5499
年息13%划算 查看全部回复
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
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