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哈哈老师
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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Annina老师
重新建账 查看全部回复
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您好,可以税前扣除的 查看全部回复
6363
李伟老师
不同类型的补贴分开填就好了 查看全部回复
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您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6777
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11232
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6507
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17838
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5832
可以 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14535
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8235
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
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您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8001
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
7992
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5940
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8190
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6921
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
10377
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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D股东 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6633
是对公微信支付吗 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28386
顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
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为何开会? 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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8730
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7389
不用 查看全部回复
8289
可以的 查看全部回复
11133
而已老师
你好 查看全部回复
5886
您好 查看全部回复
7119
按照企业真实情况处理 查看全部回复
6408
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
高老师
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,第一、告诉老板:您好,尊敬的老板,现在造工资表是要申报个税的,申报个税需要农名工的身份证信息的,如果您想造假,现在税局也是很人性化的,如果有人发现自己的身份信息被冒用,也是可以举报的。举报完税局就会打电话来咨询,如果是造假的,还可能会来咱公司查查账什么的,万一、查出点什么问题,到时就是要求咱补点税,缴点罚款就可以了,罚款也不多,最高是5倍。您要是做好心理准备了,麻烦您欠个字授意,然后我在这样做,毕竟拿的工资跟承担的风险不成比例呢 查看全部回复
8469
中介服务 查看全部回复
22752
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9882
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
6210
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8073
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8028
可以签个委托付款协议 查看全部回复
12987
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6300
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6714
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11736
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7794
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6444
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6651
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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9270
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