请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 贷银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,贷其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢#商业#
5386
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司,有家电销售,家具等(进货有进项专票)。还有装修业务,水泥沙,材料,装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外,无其他发票和费用发票,对公流水绑定收银台收款码,付出的钱都没有发票。 如何做账? 现有资料:对公银行流水,家电家具进项票,开出去的发票,工资表。#商业#
4276
老师,请教个问题 甲小规模公司找乙拍摄,拍摄费总共8700。甲9月末公户支付乙定金5000元,10月8日收到乙开出的税票《税票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司该怎么做账,分录怎么写。#其他行业#
3321
甲小规模公司找乙拍摄,拍摄费总共8700。甲9月末公户支付乙定金5000元,10月8日收到乙开出的税票《税票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司该怎么做账,分录怎么写#出纳#
5657
收到一张增值税普通发票,金额是400元 税额是4元。实际支付了400元,做账的时候这4元怎么做?直接不管4元税额的话是不是账面金额不符合票面金额?可是做404元 我实际没有多支出4元。改怎么做这4元#初级#
4592
公司公帐支付50万给私人备注保证金,然后那个私人拿着这个50万去一个品牌公司拿下区域权,那个品牌公司开了收据给对方,那这个公司要怎么做账啊?怎么跟那个私人关联?这笔钱确实是保证金来的,公司没有办法直接对接那个品牌公司,通过了那个私人转了一次#房地产#
4090
就是一个员工 会计帮忙申报的个税要扣180,但是出纳里面的工资表个税扣了他135,然后现在才发现 差了45,说这个月发工资 再扣这员工的,如果要按扣的个税流水做账, 那工资的流水就对不上,那如果按实际发放的工资的流水做账, 那个税的对不上,这要怎么调账#服务业#
4730
英语培训机构,19年学生通过贷款平台支付了22365元的学费,扣除平台费用2460.15元后,实际到公司账上19904.85元;但是当时的财务做账不对,是借银行存款19904.85 贷预收账款19904.85 ,然后直接借预收账款19904.85 贷主营业务收入19307.7 应交税费597.15;后面20年学生申请退费,我们除了退回收到的19904.85元外,还要支付平台1394.08元的违约金,一共付了21298.93元,请问这种情况该怎么处理呢?#服务业#
4713
客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
4937
我们5月底支付了公司奖励员工出去旅游的火车票费6.3号的火车 但是员工现在还没有出去玩 按照权责发生制 这笔5月底支付的300多的火车票是不是属于6月的费用 那我们5月做账 借:其他应收款300(不知道挂的往来对不对) 贷:银行存款#商业#
4930
小规模,培训机构,有一个员工,因为没有交社保,所以没有申报个税;没有申报个税的员工,做工资表、做账的时候也没有加进去;后面员工要求补去年9月到今年3月的社保,办理的时候社保局要求要工资表证明,然后就把他添进去做了工资表,给社保局申请补社保了,已经补成功了;请问,补成功了,20年9月到21年3月的个税申报都没有他,我要怎么处理?#服务业#
6174
某消费品制造企业与大型连锁超市签订一年期合同,约定超市在年内至少购买价值1 500万元的产品。合同规定:企业需要在合同开始日向超市支付150万元的不可返还款项,以补偿超市为了摆放商品更改货架发生的支出。假如随后立即支付超市这150万 求这150万账务处理,如何作分录#初级#
8487
汽车4s店,厂家返利体现在虚拟账户里,且只能用于抵减购车款。例如,虚拟账户收到返利金额5000,然后订购一辆50000的车,用上返利账户的5000,需要再支付45000,厂家开的增值税发票为45000,请问这种情况怎么做账务处理? #其他行业#
5805
老师您好,请问下我们公司向一位股东借款100万,(刷卡85.6万,投入一个二手车折价4千,去年借款13万,一年利息1万),月息1.2,每月3号支付利息1.2万给这个股东,这个要怎么做账呢,现在我们只有一个手写的借款证明和收据合规吗,这个事情有哪些税务风险#商业#
4239
之前支付的房租已经开具发票,比如说6000元,当时做账是借:管理费用6000,贷:银行存款6000,现在对方退部分租金,开具了红字发票6000,又开具了蓝字发票4000,请问如何进行账务处理#商业#
7461