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李钢老师
会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
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哈哈老师
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
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您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
3958
Annina老师
成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
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李伟老师
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
3255
高老师
你好,管理费用 查看全部回复
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归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
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借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
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小黑
周转材料-低值易耗品 查看全部回复
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周转材料 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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是的,可以单独做一份明细表的 查看全部回复
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进管理费用-咨询费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
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税务师晓雨
记到采购成本 查看全部回复
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在应交税费下面增加 查看全部回复
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实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
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看法人打款是借款还是投资款? 查看全部回复
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暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
是不含税收入计算的 查看全部回复
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而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
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资产也要填750才可以。 查看全部回复
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这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
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金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
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具体什么业务呢 查看全部回复
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你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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可以进周转材料 查看全部回复
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多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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高荣老师
对损益影响金额为(200-160)+30=70 查看全部回复
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代码是选择的 查看全部回复
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第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
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根据余额表来填 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
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充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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什么类型的公司 查看全部回复
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前期费用 查看全部回复
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企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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李力
还有别的税了吧 查看全部回复
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你好,能 查看全部回复
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你好,还有残值 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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你好,是填现金流量表? 查看全部回复
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4773
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
4993
要往哪里填 查看全部回复
4688
不好意思发错了 查看全部回复
4604
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4355
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5365
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5480
冲减进项税额 查看全部回复
5753
王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
Christina
5979
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7252
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28282
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5229
可以 查看全部回复
4377
Karina老师
你好 查看全部回复
3815
可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
6547
你好,可以 查看全部回复
5508
管理费用一其他 查看全部回复
23933
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
6549
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4960
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5654
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12041
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
你可以把app删了 查看全部回复
15795
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
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参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11407
4121
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
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