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我朋友和我合伙做生意,他出资我出力,可是后来朋友的资金也紧张,但是公司需要运行,有时候回款不够用的时候,我就用自己的钱往里垫,但是朋友的每次打款我都记录的很详细,自己的款却没有记录,现在只是有公司的总花销,朋友没次打款的明细,和回款,我想计算一下自己的投入有多少,我以为,总花销—朋友的打款—实际回款就是我的垫资,可别人说这种计算方式有误,所以请教老师#商业#
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我们进项票有很多明细,比如锅炉及备件 但是我们开出去就一个锅炉 客户也只需要开锅炉一项 那我们的库存就对不上 账面上的配件就很多 而且与实际库存对不上 甚至有的客户不开票直接走对私 那我们的库存一直都对不上 这应该怎么处理呢 #商业#
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老师我是昨天应交税费科目账做错了的那个,今天想请您给再看看,是不是这样做就对了,企业所得税,城市维护建设税,和印花税,计提时都是在损益类科目下计提,最后结转到本年利润,这样做,我应交税费科目下就没有负数了,您看对不对谢谢#服务业#
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某企业2018年12月购入一台不需要安装的设备,设备原值210000元。预计净残值10000元,使用年限五年。2020年该企业将该设备出售。取得价款100000元,增值税13000元,支付设备清理等费用5000元。该设备未计提减值准备。一,如果该设备使用双倍余额递减法计提折旧至2020年12月,该设备计提折旧总额为多少?二,写出出售该设备的会计分录。#出纳#
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补缴员工社保款。入哪个科目#其他行业#
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老师,刚买了税盘要开票,我们公司经营范围有教育辅助服务,然后主要是给学生雅思考试培训,出国留学的业务办理申请等,那我开票的名称怎么填,就是教育服务服务的明细,要怎么填呢?我写的是教育辅助服务,那开票的时候,就显示:教育辅助服务教育辅助服务这样子的,我感觉好像不对的#服务业#
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我是新到的一家房产行业,公司收到预收房款做的凭证是 借:银行存款 100 贷:预收帐款 97 应交税费-应交增值税 3 ,我总觉得这么做不对,也查阅了资料,觉得贷方应该是:预收帐款,不应该有应交税费#建筑工程#
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老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?#建筑工程#
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老师好,我公司是一个建筑劳务公司,现在一个项目正在施工中,公司有员工食堂,食堂购买食材,记账为借:应付职工薪酬-应付福利费贷:现金,月末,再借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用。请问老师,这样记账可以吗?#建筑工程#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师,如果一个企业即是供应商又是客户,在只设置一个科目核算的情况下,以下业务怎么写分录呢: 1.只设了“应收账款”,现在又向对方购进货物付款。 2.只设了“应付账款”,又向对方销售货物,且发生了部分销售退货。#商业#
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一个公司最早A投资45万,B投资10万,到2019年公司钱亏损完,C注册10w进来,此时B也再增资5w,但是这5w实际还未付,以公司名义贷款出来的。截至现在公司账户余额20w,(这20w因为之前有员工盗窃公司里东西罚给公司的),公司需要解散,这个钱怎么分配。#商业#
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