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答疑老师:andy老师
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
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计提公司承担部分:借:管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--社保费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
计提和发放工资的会计分录 1、计提工资 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—社保 次月发放工资时的会计分录 1、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 dai:应付职工薪酬—社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 计提并缴纳个人所得税的会计分录 计提工资时并不涉及到个人所得税: 借:制造费用 管理费用 dai:应付职工薪酬 发放工资时,代扣个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费—代扣代缴个人所得税 银行存款(应发与个税差额) 交纳个人所得税时: 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你计提应付职工薪酬,职工福利,是否之前计提过了,借管理费用,dai应付职工薪酬,职工福利 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
之前有计提没有 查看全部回复
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答疑老师:Wdy
单独写分录 查看全部回复
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答疑老师:清岚
收到款项,预算会计借资金结存 dai财政拨款预算收入 财务会计借零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 您可以参考下 查看全部回复
浏览:3276
公司主体分录 借:管理费用等(根据具体支出性质确定对应的费用科目) dai:银行存款等(实际支付的方式对应的科目) 工会这边分录 借:银行存款 dai:行政补助收入 查看全部回复
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是公司购买了国债吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是给别的公司提供安装服务吗 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
是的 查看全部回复
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售后回租是将自制或外购的资产出售,然后向买方租回使用。 查看全部回复
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是一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
浏览:1045
你好,之前是没有入账吗? 查看全部回复
浏览:1195
答疑老师:王苗苗老师
会计上是要按期计提折旧的 查看全部回复
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如果赠送的商品跟赠送的商品开在一张发票上的话 查看全部回复
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是现金折扣吗,记到财务费用 查看全部回复
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