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甘老师
小规模一般都是季度申报,增值税、企业所得税等 查看全部回复
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王苗苗老师
进入电子税务局看下各项税种是按照季度申报还是月申报 查看全部回复
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你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
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卡卡
请问您要找会计的工作吗?具体还要根据公司的实际要求来判断哦。大部分公司还需要证书来作为敲门砖的。 查看全部回复
3397
tammy老师
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4246
许老师
整体增值税税负率=实际缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
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如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2213
高老师
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2077
安叔老师
增值税3-4 所得税1.5左右 查看全部回复
2369
杨老师
代账会计本身的门槛是比较低的,并且真正从事这个行业的话,行业经验是比较重要的。但是初期想要客户信任,比较有竞争力的话,肯定证书越高越好,起码要有 会计中级职称 查看全部回复
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截止本月累计应交增值税/截止本月累计收入=税负率 (截止本月累计已交增值税+本月销项-本月进项-留抵税额)/截止本月累计收入=1% 查看全部回复
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柠檬云支持一键智能报税的 查看全部回复
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1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2820
小妮老师
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
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主要看增值税及企业所得税税负率 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
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patience
按正常的报税,这个月报上月的税,按免税的报 查看全部回复
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销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
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是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
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清岚
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3320
Harry老师
你好,百分之二的税负率意味着要交50万(不含税)*0.02=10000 50万的销项税为85000,则你需要认证进项75000 如果50万为含税销售,则应交50/1.17*0.02=8547.01 销项税72649.57 应抵进项64102.56 查看全部回复
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税负率=当期缴纳的增值税/当期销售收入 查看全部回复
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是的,税率一样的填在同一栏的销售那里 查看全部回复
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通常来说,小规模纳税人根据开票金额计算的增值税申报(现在小规模纳税人开普票免税),一般纳税人根据销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出后的余额申报 查看全部回复
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暂估收入是无票收入? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般纳税人么,申报时,销售额栏填负数,然后主表20栏会自动带出期末留抵税额 查看全部回复
1546
秦枫老师
你的鲜活肉蛋免了,不知道你调味料占收入的比重,商贸企业的增值税税负率一般是2%到3%左右,,企业所得税税负率1%-1.5%左右,具体的可以咨询你的税务专管员。因为税负率参考的同地区同行业 查看全部回复
11425
孙老师
公司和个体工商户都是独立的个体,需要分别单独建账、单独报税 查看全部回复
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可以看看该公司前几年的工商税务有无异常,是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训 查看全部回复
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报税都是0申报即可 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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我要办税里面有没有个证明开具? 查看全部回复
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属于哪个行业,是食品行业还是建材行业还是什么 查看全部回复
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红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
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如果有给员工缴纳社保,需要申报。 查看全部回复
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增值税和附加税零申报,但是个税和企业所得税是有数据的 查看全部回复
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实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额 注1: 对实行“免抵退”的生产企业而言,应纳增值税包括了“口抵减内销产品应纳税额”。 查看全部回复
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内账的话可以从当月开始建账。以前月份的可以补记或者直接作为期初数局录入 查看全部回复
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物业公司代收电费不能差额征税。按全额入账报税 查看全部回复
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公司核定的是定额征收么 查看全部回复
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你们开具电费发票吗 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2019年1月1日至2021年12月31日,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 查看全部回复
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同学你好 工程公司税负最低要达到收入的千分之5 查看全部回复
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电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-查询打印 查看全部回复
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具体要看不同行业的,税负率也只是个参考值,不同地区不同企业都是不同的,可以咨询当地税务局 查看全部回复
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销售与安装的税率不同,如果你们销售和安装是分开开具的就分开核算增值税 查看全部回复
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正常是每月15号,如果节假日会顺延 查看全部回复
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通过电子税务局点击【我要办税】—【一般退(抵)税管理】—【入库减免退抵税】进入退税模块填写退(抵)税申请审批表。 查看全部回复
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税负率 小规模一般3%,一般纳税人3.5% 查看全部回复
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可以用私卡 查看全部回复
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建议是要建账 查看全部回复
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9% 查看全部回复
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你可以登录进去电子税务局看一下,待办事项,因为有的地方有疫情,不知道有没有延期。 查看全部回复
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税控盘点击上报汇总--去电子税务局申报纳税 ----税控盘反写清卡 查看全部回复
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同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
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现行企业所得税实行法人税制,企业应以法人为主体,计算并缴纳企业所得税。由于分公司不具有法人资格 查看全部回复
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你好同学,零申报即可 查看全部回复
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取得临时税务登记证有以下5种情况: 1、从事生产、经营的纳税人领取临时工商营业执照的。 2、从事生产、经营的纳税人未办理工商营业执照也未经有关部门批准设立的。 3、从事生产、经营的纳税人外出经营,自其在同一县(市)实际经营或提供劳务之日起,在连续的12个月内累计超过180天的。 4、有独立的生产经营权、在财务上独立核算并定期向发包人或者出租人上交承包费或租金的承包承租人。 5、境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的。 查看全部回复
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年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
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如果进账的是收入需要申报 查看全部回复
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利润表显示通不过是不是因为下面的附加税没有填写,营业税金及附加下面不是有城建税等税种么 查看全部回复
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很多个体户都是这么做的 查看全部回复
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跨月只能红冲 查看全部回复
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个体户估计都是核定征收 不需要做帐 只要把小规模纳税人的帐做好 每家个体户要登记内帐供老板查看 查看全部回复
3655
你好,需要报税。税务局给核定税种了吗 查看全部回复
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税负率=应纳税额÷不含税收入 增值税就按增值税数据 所得税就用所得税数据 查看全部回复
2746
确认收入 查看全部回复
2072
员工出差的火车票计入管理费用——差旅费 查看全部回复
6021
期初数是0 查看全部回复
2182
按照收入确认原则,应当在销售当月确认收入成本 查看全部回复
2905
申报增值税的时候,预缴的增值税和未开票收入都要填,至于需不需要缴税要看开票收入和未开票收入合计收入的应纳税额和预缴的增值税的大小。 查看全部回复
2870
一般在3.5%左右 查看全部回复
2283
是的,开专票不免税 查看全部回复
3064
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2939
税局说倒算是吗 查看全部回复
3506
需要30天内去办理税务登记吗? 查看全部回复
2734
申报表都0保存,上报就行 查看全部回复
2321
在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
2164
李伟老师
这个不一致是正常的,按照开票的数据来进行申报增值税 查看全部回复
3990
减免税明细表,发生额与主表不一致 查看全部回复
2467
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
5737
首先公司出问题 首先找法人 其次才会找财务负责人 一般不会找税务经办人 查看全部回复
3131
夏老师
点修改,就可以填数据,按你帐上的数填即可 查看全部回复
3800
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2717
收入超45万了么 查看全部回复
2450
Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
5249
按照不含税收入填 查看全部回复
2681
不对 查看全部回复
1674
按你销售收入申报纳税 查看全部回复
3895
同学你好 只有企业所得税汇算清缴的时候 相当月对全年数据进行汇总和调整 所以只有年报的时候才有 查看全部回复
6765
2766
你检查一下是不是填写重复了 查看全部回复
1872
按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
3061
是小规模么 查看全部回复
2711
在电子税务局导出以前申报的记录,然后对比财务账 查看全部回复
3275
需要重新开具 查看全部回复
2963
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
3746
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