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哈哈老师
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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收到发票后直接做账就行 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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您好,这个是不能做账的 查看全部回复
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Annina老师
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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高老师
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
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归老师
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
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税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
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严格来说更正的不能用了 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
农民可以代开发票 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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要得 查看全部回复
不用 查看全部回复
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李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6939
小月老师
你公司是经营什么 查看全部回复
9090
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5400
不能 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
汽车租赁费发票 查看全部回复
7542
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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可以 查看全部回复
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5157
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5742
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
你是之前没计提么? 查看全部回复
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7659
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5751
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
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