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小黑
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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哈哈老师
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5797
高老师
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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你好,自己的帐应该自己来做 查看全部回复
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郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
4912
Annina老师
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
可以走报销 查看全部回复
5227
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
他在别的地方不交社保,是吗? 查看全部回复
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一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
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不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
7478
是的 查看全部回复
5956
你好,可以报销 查看全部回复
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啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
7608
买入次月就可以 查看全部回复
6660
你好,可以 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4852
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9382
高荣老师
计入本单位的差旅费 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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不能,报税截止到18号,过了18号就不能自己清卡了 查看全部回复
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是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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你好,公司没有有关工资核算的制度文件,是吧 查看全部回复
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具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
5482
小月老师
可以以清包工的方式承包 查看全部回复
5868
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4761
而已老师
可以这样,公司出资收购土地公司股权,或者以增资扩股形式进去,补充流动资金缴纳税款。不能抵母公司税款。 查看全部回复
4979
可以更正的 查看全部回复
6636
andy老师
《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容: (二)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。 查看全部回复
5807
没签合同是没有依据的,最好签个合同 查看全部回复
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要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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只要是你申报了,一般税务局也不会要合同的 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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你需要看下入职日期填写的是什么时候?是不是填写的六月份? 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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需要交个税,按劳务报酬 查看全部回复
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归老师
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
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你好,应收应付帐目核对,收付款审核及结算,跟踪客户付款情况,客户分析,备用金管理,现金、银行收付款核对等 查看全部回复
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公司有专门的研发部门么? 是服装设计 工程设计还是别的设计? 查看全部回复
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发给个人可以量化的一般不免个税 查看全部回复
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李伟老师
您好,如果是面试工作的话,可以看看招聘信息上是怎么描述这个岗位的 查看全部回复
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不用 查看全部回复
5541
核实员工填报情况 查看全部回复
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电子税务局申报不了吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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如果是属于上述险种,全额扣除 查看全部回复
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Christina
非董监高可以两边领薪,但代扣个税一边选工资薪金,一边选劳务报酬,年度进行个税汇算 查看全部回复
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工资从公账上付出去更合规 查看全部回复
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属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
8469
你好,与劳务公司怎么约定的呢? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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4502
具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
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直接保存看看 查看全部回复
5637
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
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有pdf阅读器吗,你换个浏览器试试 查看全部回复
8052
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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借:其他应收款-备用金 dai:银行存款。 查看全部回复
4579
可以签劳动合同,按工资发放 查看全部回复
8280
可以 查看全部回复
7053
你好,需要 查看全部回复
5131
5156
付多少填多少 查看全部回复
5804
4812
税务师晓雨
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5151
是的,已经申报了 查看全部回复
6855
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7496
验证通过没有? 查看全部回复
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计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
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计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5348
这个要看企业的请假制度规定 查看全部回复
5809
有雇佣关系的需要交社保 查看全部回复
4969
不享受 查看全部回复
7438
计提的时候怎么做的? 查看全部回复
6086
没有成本正常结转,只是没有取得发票不能税前扣除。 查看全部回复
4765
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5044
看税务核定的按月还是按次 查看全部回复
6335
账没有错的不用改 查看全部回复
6319
税后每个月23000,一年是276000 查看全部回复
6743
一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4883
有社保UK的话直接插入进人力资源官网社保网上大厅申报 查看全部回复
5434
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
发现金 查看全部回复
7628
你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
你好,参考这个 查看全部回复
5313
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
可以申请发票 查看全部回复
6090
都可以 查看全部回复
6560
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