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哈哈老师
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
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账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6525
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
小黑
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5211
首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
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可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
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高老师
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
可以记在招待费里面 查看全部回复
5742
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6426
可以 查看全部回复
9009
5751
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5688
视同销售 查看全部回复
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运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
5058
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4545
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6579
李伟老师
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
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郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
7101
全老师
算福利费 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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6732
Annina老师
借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5238
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
6444
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
5994
不可以 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
6633
如果是在没有办理税务登记的自然人或者个体户买的,500以下的开收据就好 查看全部回复
5220
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4779
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4293
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6111
老板都同意了,你就可以报销 查看全部回复
4950
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6120
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4032
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4527
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5526
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
归老师
自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
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借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5544
没问题,可以合并报销 查看全部回复
正常和工资合并计税就可以税前扣除 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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账记错了 查看全部回复
6039
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
记营业外支出 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5967
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
对的,就是这个意思 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4383
谁报销就付给谁 查看全部回复
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对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
6534
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
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借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
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如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4518
不用 查看全部回复
5670
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4806
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
公司名下有车就可以报销 查看全部回复
12411
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
6381
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
11187
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9675
5796
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
制造费用-差旅费 查看全部回复
4725
是装修吗? 查看全部回复
4833
没问题,可以 查看全部回复
4851
你好 查看全部回复
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7002
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
不能 查看全部回复
6696
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5661
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
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