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有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
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高老师
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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Annina老师
当年的看本年利润 查看全部回复
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高荣老师
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
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你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
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哈哈老师
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
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资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
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小黑
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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记入到税金及附加里面 查看全部回复
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李伟老师
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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如果是有利于提高员工工作技能的训练可以进职工教育经费 查看全部回复
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可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
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卖废品,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
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做劳务费和销售费用 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
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郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
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计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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您好,是手工帐? 查看全部回复
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包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
4824
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
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如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
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记入到管理费用就行 查看全部回复
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租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
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研发支出 查看全部回复
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归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
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是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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Christina
流转税、资源税、行为税等,都是一样的,和企业相同。 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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账记错了 查看全部回复
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自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
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办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
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您好,研发支出-研发项目-折旧 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
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借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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金额不小可以计入到固定资产里面 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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成本类科目核算 查看全部回复
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借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
可以 查看全部回复
制造费用-差旅费 查看全部回复
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是装修吗? 查看全部回复
您指的是什么意思呢 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
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弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
8784
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5634
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
6003
进福利费 查看全部回复
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收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4941
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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