老师请问一下,我们是人力资源公司,假如给一个企业招聘了10个人,企业付款6万给我,我付工资5.5万,5.5万成本属于什么成本,我是报这10个人工资5.5万,还是不用报这10个人工资,直接做劳务成本?#服务业#
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咨询一个法律问题 他们公司欠我们公司200万 之后通过银行转给我们了 ,但是转给我们之后又借给他们法人了 ,现在他们公司换法人了 。这笔钱找之前法人要 他说200万用于公司建设了 现在跟谁要这钱#工业制造#
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客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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我前两个月找人挂靠办了一个 个体户,这个个体户没有任何业务往来,办这个个体户就是为了交社保,因为我家是河南的,我现在在浙江,因为不是本地人不可以办那种本地社保只能通过公司的形式我想问的是我现在办的这个工商户用做账吗?#其他行业#
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老师 我想咨询下 代理商卖我们商品3600元 正常来说是我们给他们分成3600*0.4=1440 我们给代理商打款1440元 他们给我们开1440票 但是因为客户是在代理商那里买我们商品 代理商给客户开3600的票 然后我们再给代理商开3600的票(正常来说是不是我们应该直接给客户开3600票 但是经过代理商这一层来回开票)不知道合适不合适#商业#
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农产品加计扣除的1%是另外计提吗?#农业#
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老师, 上月销售一笔需要交销项税,我计提了本月应交增值税, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,而且,我之前有个月份开了张专票交了增值税和附件税,专票冲红了 ,有增值税留抵 ,这个怎么做分录啊?#其他行业#
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去年年底亏损额是:11777.54 今年汇算清缴调增了:2356.18,这样实际亏损为9421.36(只交了税,没有调整账目,账面还是亏损11777.54) 本季度我的利润总额为12831.85,直接计提了所得税:3207.96 而申报表带出来的所得税只有:852.62,小微减又免了767.36,只缴纳了85.26#其他行业#
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老师,我有个问题想问啊,就是这个员工头半年是在另一家企业的另一个个税客户端给他申报缴税的,然后这个月呢,会到我们企业就是申报缴税,但是我把他当月的工资输进去之后,它的那个呢,还是按照,就是他没有全年所得额的那个金额,因为可能头半年的金额他没在我们这个客户端去上报,所以说他按照那个低的那个税率去做的,其实是不对的是错的,你说这种情况我应该怎么处理呀?#其他行业#
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开户单位甲公司3月21日至6月17日在本行的活期存款累计计息积数为720000元,该单位6月18日、6月19日、6月20日的“活期存款”科目余额分别为25 000元、14000元、30 000元,在此结息期内由于记账串户该单位应调减计息积数16000元,6月20日结息日银行计算该单位活期存款利息(月利率为2%)。要求:列式计算该单位活期存款利息,并编制相应的会计分录。#商业#
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刚入的公司一个月没到,之前的会计和我都没怎么交接,然后我发现她上个月其实就是离职状态的,但是她让我给她社保停的是这个月的,当时也没个领导来监督,我想问问这事我要不要和老板说,说了的话这事可能会影响那个出纳,不说的话我也不知道会不会影响我,我到底该怎么办#建筑工程#
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老师,小规模企业印花税不是减半征收吗,我计提的时候就没按减半征收的金额计提,二季度的所得税已申报完并交完税款了,导致少交税款了,我在下个季度时按营业外收入把减半征收的那部分再补交可以吗#其他行业#
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计提做账的应交税费是4,374.08元,账上挂着4374.08元税没交,但是实际缴税的金额是4982.7元,这个缴费的分录怎么做呢 4982.7-608.62=4374.08 608是补退金额为什么也要交呢#其他行业#
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