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哈哈老师
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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李力
可以申请增加预算吗,或者降低成本 查看全部回复
5812
Annina老师
为什么不够? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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你是老板么 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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您这个是啥意思? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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高老师
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9875
你好,计入固定资产 查看全部回复
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哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5206
高荣老师
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
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你可以把app删了 查看全部回复
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小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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李伟老师
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11966
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4820
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5561
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
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4734
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
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你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
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吕敬宇老师
这个问题很复杂哦,不是一两句就搞得掂,能否说说具体情况。 查看全部回复
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哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
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借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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企业所得税还是增值税 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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不能随便入 查看全部回复
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是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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劳务报酬所得,是指个人从事劳务取得的所得,包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。” 查看全部回复
5156
您说的是个税吗? 查看全部回复
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合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
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备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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你好 查看全部回复
6494
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
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甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
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你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7602
可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
6422
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5372
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5526
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