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Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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哈哈老师
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
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相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
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计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
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收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10647
这么做没错 查看全部回复
4455
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
归老师
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8865
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7317
高老师
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4221
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
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这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
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税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
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严格来说更正的不能用了 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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农民可以代开发票 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
5121
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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只填主表就可以了。 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
是的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
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一般是按照工程进度开票 查看全部回复
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小月老师
你公司是经营什么 查看全部回复
9072
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5760
这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
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您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5940
不能 查看全部回复
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
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汽车租赁费发票 查看全部回复
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5724
你是之前没计提么? 查看全部回复
6075
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6093
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
6003
可以的 查看全部回复
5859
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8793
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
6624
您好,可以报销 查看全部回复
6876
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
7623
看看网络是否正常 查看全部回复
7740
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