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税务师晓雨
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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直接按照全年工资申报个税就可以,一次发就可以 查看全部回复
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单独看这个没有什么风险 查看全部回复
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销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
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给什么都可以 查看全部回复
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你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
高老师
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3540
悠悠老师
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
venus老师
作为内帐没有问题 查看全部回复
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你好,如果是投资款,现金存入公户,备注用途某某投资款 查看全部回复
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你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3408
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
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andy老师
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
4834
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4042
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
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借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
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那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
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你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
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记入管理费用——其他 查看全部回复
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公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
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借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
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同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
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?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5783
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
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你好,如果按固定资产出租可以计入其他业务收入 借:现金 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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这个是你们自己内部管理制度的问题,根据企业的实际情况去制定就好 查看全部回复
3168
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3525
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
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你好,银行取现金,两个日记帐都要登记,银行减现金增,现金发工资登记现金日记帐 查看全部回复
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这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
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管理费用-维修费 查看全部回复
3779
陈米老师
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13629
Annina老师
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
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普票只能做费用,不管税 查看全部回复
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那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
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你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
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资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
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您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
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可以汇总登记 查看全部回复
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公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
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不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
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同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
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借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
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借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
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可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
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可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
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只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6920
大宁老师
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
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会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
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影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
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同学你这图片看不清楚,你也这笔业务实质是什么 查看全部回复
3805
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2928
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
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从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
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同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
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另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
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没发的只有挂账 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5849
没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
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你好,股东借公司款,股东再转回来是还借款 查看全部回复
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一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
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第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
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您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
你好,计入销售费用科目。 查看全部回复
3966
现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
4673
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4512
企业有有形动产租赁的业务 查看全部回复
3847
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4650
做开办费 查看全部回复
4254
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4012
你好,都可以 查看全部回复
3618
转款出去看具体转的什么款 查看全部回复
3417
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
可以 查看全部回复
18303
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3226
都要写的 查看全部回复
4905
你好,现金转公户,借:银行存款 dai:现金 在现金帐里金额计到dai方,在银行里金额计到借方 查看全部回复
3972
您好,是指的您单位卖pos机,收取的划卡手续费么?看到后回复下哦 查看全部回复
4189
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3975
借:营业外支出 dai:其他应付款----老板 附件是老板付的押金。 查看全部回复
3801
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4348
工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人 查看全部回复
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