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哈哈老师
公章丢失需要先补公章才能继续注销的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
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归老师
咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
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李伟老师
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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看情况了,一般税务注销了,工商就很好注销了 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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是从交房开始计算的 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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Annina老师
去做税务登记,在开票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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是出包涵的费用吧 查看全部回复
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而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
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提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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免税的农场没有问题,具体看看你们属不属于增值税、所得税都免 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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如果是企业的营业收入是需要缴税的 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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先登报 登报期间去注销税务登记 注销银行账户 最后注销执照 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
可以弄,麻烦一点 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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直接从货币资金-微信账户转到银行存款账户 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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4446
做开办费 查看全部回复
4257
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
是的 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4878
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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5859
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4392
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
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4311
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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