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Annina老师
不交 查看全部回复
6282
归老师
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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哈哈老师
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
6597
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
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购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
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王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6012
而已老师
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
6327
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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高老师
您好,万分之三 查看全部回复
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没有资质不能接工程,当然也需要看什么工程了,但一般都需要资质的 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5724
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
是出包涵的费用吧 查看全部回复
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悠悠老师
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
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你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
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提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
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属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
您好 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
是的,需要开票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8901
公司开票给京东? 查看全部回复
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保函只能去基本户银行开 查看全部回复
6570
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5490
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8649
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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这个要看甲方要求 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
只能通过股权转让 查看全部回复
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
5184
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
6579
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6732
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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4446
做开办费 查看全部回复
4230
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
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发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5544
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4401
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5166
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4032
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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