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哈哈老师
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
Annina老师
进成本 查看全部回复
4743
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5796
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5427
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
这个还是过一下库存商品的 查看全部回复
3825
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
归老师
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
高老师
您好 查看全部回复
4293
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4716
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4770
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
9810
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5454
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5103
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4653
您好,属于输运行业 查看全部回复
7533
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8010
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
是的 正确 查看全部回复
17559
一次性结转 查看全部回复
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5625
是的 查看全部回复
4833
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
4086
分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5184
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
5670
7263
管理费用-办公费 查看全部回复
6120
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5985
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
8037
收入、支出明细 查看全部回复
7173
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6903
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8874
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
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