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Annina老师
不能 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
7083
税务师晓雨
资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7749
李伟老师
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
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归老师
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
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悠悠老师
要的。 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8379
重新建账 查看全部回复
7272
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19485
可以的 查看全部回复
5940
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
甲供部分,单位不入账 查看全部回复
6561
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6291
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
11196
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6552
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6435
可以 查看全部回复
6867
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8055
当借款处理 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9126
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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要 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6183
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8550
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
7200
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
5787
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7857
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32121
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7317
在建工程 查看全部回复
8838
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10656
12483
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
开办费 查看全部回复
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7416
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8217
11169
而已老师
你好 查看全部回复
5904
你点结束了么? 查看全部回复
18882
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