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4、某单位2024年3月15日开业,合同签订三年,前期发生投入使用的低值易耗品100000元,按制度规定截止2024年7月底待摊费用余额是多少?请写出计算过程(前期投入低值易耗品摊销期限1年,次月摊销)#餐饮酒店#
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你好,老师,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。是收字凭证吗#出纳#
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,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。#房地产#
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业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
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合同结算-价款结算和合同结算-收入结转这个科目,在工程完工时,是不是借贷对冲,合同结算总科目余额为0,如果这个逻辑是不是可以理解成,合同结算价款结算和合同结算收入结转都是含税的,才能最后完工时结平,另外完工时怎么处理会计分录呢?#建筑工程#
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