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哈哈老师
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5427
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5265
Annina老师
进成本 查看全部回复
4761
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4653
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5445
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3924
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5130
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4158
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6939
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4554
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
归老师
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5643
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5166
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7047
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5202
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4464
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
高老师
您好 查看全部回复
4329
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4932
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4995
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6462
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5283
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3942
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4752
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4797
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4581
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4608
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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没有收据章 可以盖财务章 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5706
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5364
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4671
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5373
借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
4833
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5895
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8055
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6786
您好,根据国家税务总局公告2018年第28号:第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
22851
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5841
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5859
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
按照权责发生制处理 查看全部回复
7317
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5670
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
4104
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6633
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5976
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5319
收入、支出明细 查看全部回复
7191
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5922
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6417
您好,内账是本来就不允许存在的,没有统一标准,你觉得哪个方便就用哪个 查看全部回复
6813
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6498
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7776
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5625
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5616
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
要的。 查看全部回复
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5742
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12591
重新建账 查看全部回复
7272
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9252
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17199
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6336
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8694
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19062
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6804
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9117
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
谁收的就开谁 查看全部回复
8703
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