登录/注册
李伟老师
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4509
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
哈哈老师
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4716
账号正在注销中
把之前的账补上吧 查看全部回复
6012
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
Annina老师
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5886
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5499
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5904
高老师
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4311
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13761
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
是的,按照收据入账 查看全部回复
5346
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4671
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6372
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10917
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6885
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4707
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4608
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7335
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5850
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4644
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6282
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8244
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6714
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
可以 查看全部回复
6768
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8694
管理费用 查看全部回复
5238
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5751
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16848
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6228
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6453
管理费用-福利费 查看全部回复
4788
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5769
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4518
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5490
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4662
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7074
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4527
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
5652
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5112
您好 查看全部回复
14112
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7587
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8577
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5562
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4617
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5697
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5283
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5625
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7290
是商品损耗么? 查看全部回复
5328
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8262
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5202
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8199
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6588
需要 查看全部回复
6057
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8946
公司开票给京东? 查看全部回复
5877
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4221
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8739
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5130
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4923
年终奖吗? 查看全部回复
4014
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5706
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4689
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6273
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4347
只能通过股权转让 查看全部回复
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8586
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4752
20做到预收里面 查看全部回复
5526
5895
5787
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
6039
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6750
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5337
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4437
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
4455
做开办费 查看全部回复
4266
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5778
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5931
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4941
是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
5094
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载