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哈哈老师
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4423
小黑
不能 查看全部回复
4747
Annina老师
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
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王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
5987
是的 查看全部回复
5095
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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4776
Christina
6033
304 查看全部回复
5674
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7288
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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开红票 查看全部回复
4452
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5811
5497
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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5874
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7755
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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具体看看电子税务局一我的信息一税费种信息 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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高老师
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
7461
一般按照服务费开票 查看全部回复
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可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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你好,可以开普通发票 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4643
你好,发票退回重开 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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5月发工资的时候直接扣了就可以 查看全部回复
7006
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你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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没问题这个是允许的 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
5254
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6494
作废了重开 查看全部回复
5224
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5029
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
您好 查看全部回复
6770
你好 查看全部回复
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凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5269
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6228
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6667
可以的 查看全部回复
4812
你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
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增值税通过应交税费 查看全部回复
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1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
4879
跨月了不能作废 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
7662
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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8463
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
7095
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7120
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
4983
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
27030
4193
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5379
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
7249
按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
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