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Annina老师
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
李伟老师
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
9189
王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
9504
哈哈老师
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8739
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年用人单位在职职工人数,按上年本单位在职职工的年平均人数计算,结果须为整数。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 查看全部回复
7461
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7389
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15372
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9558
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
季报在电子税务局申报 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
9387
可以 查看全部回复
7011
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
公司名义买车有限制? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
8910
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6552
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
7974
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
全部零申报就可以了 查看全部回复
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
8316
你好 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17856
13329
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
7227
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
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可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21762
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7407
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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6516
您好 查看全部回复
7119
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
冲减管理费 查看全部回复
12303
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7767
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
8658
税务师晓雨
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9567
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7740
6804
您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
7299
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11124
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7695
需要 查看全部回复
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
大厅可以修改 查看全部回复
8991
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9657
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7452
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7029
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10665
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
工资总额就是总数,人数的话是平均数 查看全部回复
8559
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