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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4824
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
哈哈老师
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5499
归老师
进成本 查看全部回复
5247
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3852
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9792
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4311
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4212
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4347
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5607
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15084
如果确认无法收回了,借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
6417
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5436
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8271
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
您好 查看全部回复
4995
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18522
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
税合并计算。 查看全部回复
4842
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
5076
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7353
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14697
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6534
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6849
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4446
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5715
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5598
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4887
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7479
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9711
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6273
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6750
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7299
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6885
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5472
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
5850
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5067
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6957
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6741
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12339
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5589
4743
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5418
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4527
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
5103
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6003
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5031
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4329
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
这样做不对 查看全部回复
4500
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6408
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5202
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5292
4896
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5139
4563
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4023
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6255
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