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哈哈老师
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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Annina老师
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
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进制造费用 查看全部回复
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借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
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收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
4797
进固定资产成本 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
5517
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
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6111
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
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计职工教育经费 查看全部回复
4158
归老师
是的 正确 查看全部回复
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可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
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借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
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可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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李伟老师
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
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您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
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水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
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账号正在注销中
你是之前没计提么? 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,请描述一下具体是什么问题 查看全部回复
5328
您好,是的,是不含税的金额 查看全部回复
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这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
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我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
6795
贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
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作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6147
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5877
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
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如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
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年息13%划算 查看全部回复
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7218
重新建账 查看全部回复
您好,可以税前扣除的 查看全部回复
6363
新建账,需要银行流水和现金流水 查看全部回复
8586
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6066
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6471
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11241
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21222
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9864
可以的 查看全部回复
12789
与经营相关的费用可以 查看全部回复
7722
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6759
您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
13293
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
可以 查看全部回复
14697
您好,您说的查询到明细是什么意思? 查看全部回复
7461
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
16317
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18954
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7119
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6903
去年计提了没有? 查看全部回复
9054
福利费 查看全部回复
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
7578
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14382
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
9576
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13176
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8757
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