登录/注册
绾绾
有风险的 查看全部回复
3908
Annina老师
不包含 查看全部回复
3213
M老师
可以使用追索权向前手、出票人、背书人追索,追索不成的,可以去法院起诉 查看全部回复
3752
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
管理费用-办公费 查看全部回复
19878
高老师
第4季度 查看全部回复
4349
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4721
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
若鱼老师
支付专利款时,借预付账款,dai银行存款,专利下来时,借无形资产,dai预付账款,根据专利的保护年限和评估年限(选择最短的)确定使用年限后按月摊销,借管理费用,dai累计摊销 查看全部回复
3866
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4674
Yan
生产成本 查看全部回复
3513
需要开票 查看全部回复
2812
借在建工程-其他费用 查看全部回复
4169
是的 查看全部回复
3210
大宁老师
您好,建议您联系平台专业工作人员哦 查看全部回复
3927
易老师
机票总价多少 查看全部回复
3918
微尘
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5345
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
建议退回让对方重新开具 查看全部回复
3011
借:其他应收款 dai:现金或银行存款 等到实际使用时再冲其他应收款 查看全部回复
2981
而已老师
是这个工程的利润吗 查看全部回复
3052
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4380
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5113
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
安叔老师
与计提的金额有差额么,后面按照实际金额差调整即可 查看全部回复
3883
莹老师
是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
3732
Icy 何
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4278
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
3418
一般情况不相等 查看全部回复
6369
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3129
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4017
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3007
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
营业外支出 查看全部回复
3503
如果年初一次支付全年房租 借,预付账款 dai,银行存款 每月摊销时 借,管理费用等 dai,预付账款 查看全部回复
3211
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3170
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
是这样的 查看全部回复
3798
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
进成本 查看全部回复
3061
可以 查看全部回复
3716
费用化的全部结转 查看全部回复
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3660
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3451
冲减计提的就好 查看全部回复
3487
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
押金最终是要归还的,计入其他应收款,归还时冲其他应收款 查看全部回复
4334
因为转让专利权属于增值税征税范围,增值税普票也是需要缴税的,普票和专票最主要的区别是购买方能否抵扣进项,但是对于开票方来说不管是开普票还是专票都需要缴增值税 查看全部回复
3718
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
计入往来科目 查看全部回复
4174
3048
7505
房租多少 可以 查看全部回复
3422
未支付的不做账 查看全部回复
2871
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4166
2667
筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
4525
你好,同学。 之前的经济业务没有入账,可以补录,不影响决算,你是通过以前年度盈余调整进行补录处理的。 查看全部回复
3321
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
4118
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3822
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
做福利费 查看全部回复
3653
清岚
村民代开发票 查看全部回复
5254
借利润分配-应付股利,dai应付股利 查看全部回复
4582
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3831
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3754
将研发支出-资本化支出转入无形资产账面价值 借:无形资产,dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
3711
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3701
专利评估入资,要缴纳印花税。其他暂时不缴纳 查看全部回复
3555
受托研发的受托方不计入研发费用,不享受加计扣除 查看全部回复
15357
要看的研发的东西权属归谁 查看全部回复
3625
按实际支付租赁入账就好 查看全部回复
3600
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4548
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
张瑞峰
只要确实被用于企业日常开销,而且拿回来相关票据报销,这样是可以的 查看全部回复
3006
权责发生制 查看全部回复
14987
600000-(360000+50000)-35000=155000 查看全部回复
3736
一般是应付账款 查看全部回复
3611
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
4104
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
3001
3316
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4070
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4617
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3188
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3038
如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
3494
影亦老师
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3789
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
这些茶是做什么用的 查看全部回复
3251
可以另外开立一般户做为备用金帐户,不建议用私人帐户 查看全部回复
6433
应该收到其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
9368
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
我个人认为放在长期应付款那里 查看全部回复
2680
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载