登录/注册
石老师
员工需要交发票 查看全部回复
3127
易老师
没太明白你的意思,不是你企业吗,意思是你不做台账这个调整的 查看全部回复
3479
安叔老师
如果用于这个项目可以计入该项目的主营业务成本 查看全部回复
3049
Leaf
借: 应付账款 dai:财务费用 银存 查看全部回复
3383
Annina老师
一般是整个公司的收入 查看全部回复
2871
进维修费 查看全部回复
2572
小小
财务人员为什么要支付商品运费 查看全部回复
3299
哈哈老师
借持有至到期投资面值 只有至到期投资利息调整 dai银行存款 查看全部回复
2733
归老师
进研发费用 根据实际情况进费用化 或者资本化 查看全部回复
4641
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3302
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3346
个人微信还是企业微信? 查看全部回复
5048
木言
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 库存现金 查看全部回复
10966
tammy老师
你可以理解先把股票买了去买股权 查看全部回复
2483
查看全部回复
11406
大宁老师
看下缴的是什么税费 查看全部回复
3574
管理团队给这些店铺提供服务吗 查看全部回复
5351
不一样 查看全部回复
3083
高老师
营业外收入 查看全部回复
3731
这个税费可以记入管理费用税金,但是这个税费不能税前扣除 查看全部回复
Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3092
涉及到三流不一致 查看全部回复
2192
2月份的工资,正常是在3月份发,4月份申报 查看全部回复
3341
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3756
设备有没有收到 查看全部回复
3493
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
4404
调整以前的会计分录 查看全部回复
3273
还给法人的时候直接报销就行了,不需要再附附件了,因为发票之前已经做账了 查看全部回复
8307
李伟老师
1、计算当期退休人员工资时 借:事业支出-人员经费支出-退休费(或经营支出) dai:应付职工薪酬 2、支付退休费 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(或零余额账户用款额度、财政补助收入) 查看全部回复
3679
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
3253
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3503
可以一次全额开也可以分次开,这个你们之间具体协商。如果要分多次开,数量填1就可以的 查看全部回复
4899
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
就是这个模具不在你们公司里吗? 查看全部回复
5329
绾绾
管理费用 查看全部回复
2951
3107
3218
夏老师
记帐依据是发票,要求员工去税务代开发票,支付时代扣个税,借生产成本dai银行存款 查看全部回复
3399
余额表看不到累计支付金额的,明细账可以 查看全部回复
4043
金额不对 查看全部回复
3612
可以计入管理费用 查看全部回复
5211
patience
在代理业务中,代理单位与委托单位之间签订的委托代理合同,凡仅明确代理事项、权限和责任的,不属于应税凭证,不贴印花 查看全部回复
3848
是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
3315
可以的 查看全部回复
3861
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3185
那你算多支出了一笔现金流 查看全部回复
2736
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3391
用应收账款冲预收账款 查看全部回复
2403
收入按未扣除手续费前的 查看全部回复
4147
其他应收款 查看全部回复
2837
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2901
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3645
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3020
看账就可以 查看全部回复
3672
销售费用维修费 查看全部回复
3453
要看是否满足研发费用-资本化支出范围,研究阶段是都计入管理费用的,开发阶段中只有满足资本化的部分,才能计入资本化支出 查看全部回复
不是的 查看全部回复
3948
付款时挂往来 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3409
做预付账款,分期摊销进其他业务成本 查看全部回复
3078
需要 查看全部回复
5025
如果不符合加计扣除政策,不加计扣除就好 查看全部回复
4841
下月开始摊销 查看全部回复
3249
只要不是在负面清单的制造业都可以按100%的 查看全部回复
3425
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2737
按实际发生金额75%加计扣除 查看全部回复
3967
补贴不需要开发票的 查看全部回复
3434
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3357
借其他应收款张明8000dai银行存款8000 查看全部回复
3762
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7744
做无形资产退回账务调整,进项税额转出处理,同时把之前摊销冲回 查看全部回复
2996
可以问下他开发票的时候是否预缴了个税 查看全部回复
3727
电梯一般价值较大,入固定资产 查看全部回复
3681
按照受益期,可以摊销 查看全部回复
3162
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
个人微信支付的款可以通过现金这个科目,现金采购就好。私帐转经理不需要做帐 查看全部回复
2823
您有取得代理费发票吗? 查看全部回复
4042
按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
2965
如果保险费由客户承担,可以挂其他应付款 查看全部回复
3070
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
是的 查看全部回复
3228
可以的,和平时一样做账即可 查看全部回复
2586
计入其他应收款,收回时冲销 查看全部回复
2657
入到产品成本的 查看全部回复
3374
需要劳务费发票 查看全部回复
4342
7*12.683=88.78>88 查看全部回复
2988
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6287
做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3339
要跟你的经营范围能相关才可以开 查看全部回复
2675
最好还是对公支付 查看全部回复
5208
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5637
钱到你们账户了吗 查看全部回复
3032
正常,你们像业主租房,每月付固定租金,不管你们租进来的房租出租还是没出租 查看全部回复
3043
以后年度如果符合加计扣除条件,可以享受 查看全部回复
4634
借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目 查看全部回复
4631
借固定资产 应交税费一应交增值税一进项税 dai银行存款 查看全部回复
4281
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2845
为什么多支付 查看全部回复
2378
你还在要转到对应的费用上,汇算清缴的时候调出就好 查看全部回复
4055
Amy老师
管理费用---办公费/服务费 查看全部回复
4525
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载