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云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
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andy老师
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
1799
安叔老师
支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1162
王苗苗老师
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
哈哈老师
你好,是的需要按照工资表申报个税 查看全部回复
1314
patience
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1251
可以使用现金发放 查看全部回复
1359
是支付给公司员工么 查看全部回复
1400
是公司没有公户还是什么 查看全部回复
832
税务师晓雨
可以更换项目 查看全部回复
1743
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
1月支付2月的社保? 查看全部回复
1551
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2073
李伟老师
企业支付的各项税费是指企业在一定时期内取得的营业收入和实现的利润或发生特定经营行为,要按照规定向国家交纳的各项税费,包括增值税、消费税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、车辆购置税、印花税、企业所得税、个人所得税、教育费附加、地方教育费附加等。 查看全部回复
1925
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1115
西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
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支付办公室的员工和工人工资摘要写什么?支付办公室员工的就写支付办公室人员工资 查看全部回复
1618
tammy老师
你这些章都是企业内部的自制的章,可盖可不盖 查看全部回复
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意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
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是自建还是给别人建造 查看全部回复
895
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1598
杨老师
可以 查看全部回复
1815
填验收和保管证明是公司的财务制度规定的么 查看全部回复
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是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1704
wam
既然已明确是农民工工资专户支付的工资,通常应当走的是工资申报,而不是让其代开劳务费发票 查看全部回复
2016
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1703
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1107
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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支付给职工及为职工支付的现金,不需要分 查看全部回复
2061
燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1767
ke?y 查看全部回复
1766
就是说在采购货物过程发生的合理损耗,在入库之前发生的相关费用都可以记录该项成本中 查看全部回复
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你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1140
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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应该有工资表,考勤不必须 查看全部回复
1233
有绑定吗? 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1198
是先预支了款项么 查看全部回复
1204
如果是用于研发项目,折旧可以计入研发支出 查看全部回复
1432
您好 查看全部回复
1638
支付的上月的水电费算开办费 查看全部回复
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企业发生的研发支出,如果能准确归集核算,可以享受加计扣除优惠政策。当然企业也可以放弃享受这个政策 查看全部回复
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实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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无形资产是之前就已经形成了么 查看全部回复
1151
可以直接从公户支付 查看全部回复
1182
是的 查看全部回复
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有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1250
需要的 查看全部回复
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你们是什么原因不享受呢/ 查看全部回复
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你好同学,可以。但是这样就会面临,扣对方个人所得税的情况。 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
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没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
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可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1654
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
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可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1172
正数 查看全部回复
1619
2886
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
可以的 查看全部回复
1105
计入管理费用 查看全部回复
1892
收到 查看全部回复
1607
2043
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2079
1487
需要 查看全部回复
1193
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2217
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1171
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1697
之前收款时,不是已经入账了么 查看全部回复
1206
1875
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1778
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1156
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1830
税法约定的是不低于10年 查看全部回复
1071
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1652
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1121
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1454
年终奖是指企业根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。如果今年公司经济效益不好,可以不用发年终奖的,主要还是看公司领导层的决定。 查看全部回复
1306
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1344
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1060
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1737
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1363
支付款项的用途是什么 查看全部回复
1379
第7行 查看全部回复
1002
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1857
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
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