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答疑老师:andy老师
负数发票不勾选 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
都是可以的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
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答疑老师:patience
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
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可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
浏览:2657
答疑老师:venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
浏览:4422
答疑老师:Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
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同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以查到 查看全部回复
浏览:5656
答疑老师:哈哈老师
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
浏览:8775
那之前的进项发票有入账吗 查看全部回复
浏览:885
答疑老师:李伟老师
你们是收到的纸质发票还是电子发票 查看全部回复
浏览:1466
答疑老师:杨老师.
可以,客户不要发票公司也应该确认收入申报纳税,做无票收入是正确的,没有风险 查看全部回复
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这个没有规定额度文件 查看全部回复
浏览:1975
答疑老师:木言
如果要适当多交税,您可以尝试对部分进项发票进行部分勾选。比如,三张进项票分别为 A、B、C,您可以先对 A、B 两张发票进行全额勾选,对 C 发票进行部分勾选。 查看全部回复
浏览:2562
不用,收到的负数发票和正数发票,直接做今年的损益就可以 查看全部回复
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