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悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
11808
哈哈老师
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
归老师
是的 正确 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4419
李伟老师
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
4374
王苗苗老师
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5868
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
4392
Annina老师
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5256
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5679
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4896
如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
5175
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7749
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5886
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7245
对的 查看全部回复
8199
是的 查看全部回复
7695
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8118
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7713
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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老板投资款659650-230000=429650 查看全部回复
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
是的,收到股东的投资款,如果确认是投资款就记入实收资本就行。 查看全部回复
11124
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17919
因为还没做出资呢,公司不用确认投资 查看全部回复
6651
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
5715
如果公司实际收到实收资本50万的,税务要申报印花税 查看全部回复
7983
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6903
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7065
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7236
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6696
看公司需求,有的招投标对注册资本有要求的,需要先交注册资本的 查看全部回复
20952
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10395
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
你点结束了么? 查看全部回复
18918
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6786
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
高老师
您好 查看全部回复
6237
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
您好,您的问题描述有问题,无法判断。两人共投资24万,是否包含三哥转让的3万,没有说清楚。后面又变成两人共投资6万,投到哪去了?没有说清楚 查看全部回复
6543
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,影响不大,实质是投资款就行。 查看全部回复
10170
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
您好,只要是公户就可以,备注投资款就可以 查看全部回复
9972
您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
7722
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
7038
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5490
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
6669
可以暂估入库 查看全部回复
6084
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
在的,亲 查看全部回复
7605
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6606
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
7029
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15273
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7614
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6561
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6174
直接进成本 查看全部回复
8541
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
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