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andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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Annina老师
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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哈哈老师
您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
嗯 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
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对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
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这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
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归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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是职工食堂么? 查看全部回复
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您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
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您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
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COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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可以哒 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
moira
你好 查看全部回复
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您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
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您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7479
您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
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对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10647
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好,是的 查看全部回复
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8532
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8127
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13635
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
但之前每月的计提了 查看全部回复
11889
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
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