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哈哈老师
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
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andy老师
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3450
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
Annina老师
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3693
高老师
你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
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不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
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是同一个公司的两个账户相互转账吗? 查看全部回复
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福利费不是一级科目,主要是核算职工福利的 查看全部回复
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车是公司买的车吗? 查看全部回复
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管理费用一招待费 查看全部回复
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李伟老师
对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
3618
没问题,相当于现金支付的 查看全部回复
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可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
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哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
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你好,福利费 查看全部回复
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李钢老师
会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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你公户转私户,是什么理由? 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
4377
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
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收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
4696
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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可以付款,没有发票的,所得税调增 查看全部回复
6861
可以 查看全部回复
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你付款给中通快递 查看全部回复
7036
只要是合法转款都是没有任何问题的 查看全部回复
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你好,公户转款私人帐户发工资,可以把这个私人帐户作为备用金帐户来使用。 查看全部回复
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可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
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小黑
周转材料-低值易耗品 查看全部回复
5058
周转材料 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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税务师晓雨
你这个你得问一下打钱的人是什么情况 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4764
招待费 查看全部回复
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进管理费用-咨询费 查看全部回复
5827
是的 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
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记到采购成本 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6824
在应交税费下面增加 查看全部回复
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按照购货清单暂估入账 查看全部回复
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实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
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暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
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金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
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具体什么业务呢 查看全部回复
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银行转账,肯定可以,最好有个合同或者协议,同时,还需要进行纳税申报 查看全部回复
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可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
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可以进周转材料 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6754
属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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根据余额表来填 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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什么类型的公司 查看全部回复
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前期费用 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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对方是公司,就对公 查看全部回复
6025
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
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你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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把微信和支付宝在其他货币资金下面设置二级明细 查看全部回复
3991
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不好意思发错了 查看全部回复
4604
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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可以用公户支付 查看全部回复
5702
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
你好 查看全部回复
4995
发票必须开公司名称 查看全部回复
6401
dai其他应付款 查看全部回复
4626
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4355
11450
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5365
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5480
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5833
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28300
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5229
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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