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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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客户第一个月对公打款2000元,我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的,第一个月:借:银行存款2000,贷:预付款--客户,第二个月是:借:预付款--客户3000元,贷:主营业务成本,贷:应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元,这是不是就不对了啊,应该怎么记账啊#出纳#
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公司是做信息咨询的,收的客户款都是预收款,给客户做完服务以后再结算,结算完后确认收入,收入之外的预付款给客户退回,但是公司即将注销执照,账户需要清算,那没结算的客户预收款该如何处理呢#出纳#
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想请问一下,我们公司几年前客户转了一笔预付款,当时只消费了一部分,还有结余。2015年左右结余的预收款已经转到营业外收入了(预收款已经挂了3年),今年客户突然要我们退款,我们要怎么账务处理呢?#其他行业#
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2021.12 预付员工个人会费 借:其他应收款-预付款 单位往来:A公司 2022.01 公司从员工工资中扣回会费 贷:其他应收款-其他 单位往来:个人会费 请问要怎么调整#其他行业#
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