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我这边是小规模纳税人 因为去年12月份开错了一份代开,金额开错(原10万开错成100万) 今年2月份发现错误红冲了该份发票 去年12月份暂估了成本进去减少了该份发票所产生的利润 我今年2月份如何冲减上年所暂估的成本和减少的利润 (2022年1-3季度由于该份负数发票销售金额小于红冲发票 金额为负数)#工业制造#
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我公司去年采购货物,然后在今年收到对方的返利, 应借:银行存款 贷:主营业务成本 因为返利金额比较大,按这样处理会导致当月销售成本小,利润比正常月份大很多,相应的当季度企业所得税也必须交很多,这样情况下,能否将这返利分几个月冲减成本,比如按10个月冲减 借:1/10月 贷:主营业务成本 1/10月#商业#
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之前我们公司收回的外账现在才发现1-12月,每个季度季报利润都是预估填列,且利润表就填了收入和成本,和最后移交给我们的利润相差60多万,这个我填年报应该怎么填呢?或者应该怎么处理呢#服务业#
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汇算清缴前收到了去年的费用发票,之前没有预提,今年进行了账务处理,通过以前年度损益科目转入了未分配利润,在汇算清缴时应该怎么处理呢?去年根据利润计提了盈余公积,盈余公积还需要调整吗#其他行业#
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1.我们公司才把外账拿回来自己做,但是他自己最后的财务报表和申报的对不上(利润),这个应该怎么处理呢 2.外包人员我们要求他们代开普票回来,这个代开发票产生的税,我们这边可以凭完税证明进行入账吗?#服务业#
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我公司外销成本暂估了5863000,加上以前暂估的内销成本一共8847600 1-3月份产生利润159915.18 如果不暂估,要交278.46万元个税 然后我回复:你好 帮我们先做暂估处理吧 然后会计回复:暂估885万成本后,这个季度产生15.9万利润,要交1万3个税 我现在咋回复呀?#其他行业#
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请问发2月工资时提前扣了离职员工3月的社保(单位和个人都是员工承担),现在做3月账里发二月的工资这笔分录应该怎么做,而且因为我们这边医保系统升级,3月的份社保里医保都没有缴费,但实际扣员工社保时把医保的钱都扣了,这个要怎么弄(我们代付员工缴纳的社保都记得其他应收)#其他行业#
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