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王苗苗老师
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9321
高老师
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
Annina老师
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
是的 查看全部回复
6006
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7270
可以的 查看全部回复
4805
哈哈老师
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5456
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28534
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10958
一般按照服务费开票 查看全部回复
5231
可以 查看全部回复
6289
你好,出库单上应该有领用人、审核人及库管签字 查看全部回复
6911
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5275
管理费用一其他 查看全部回复
24041
辅助 查看全部回复
21622
小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21877
是的,需要采集信息需要申报个税 查看全部回复
4937
借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
5724
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5801
借管理费用一汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5242
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8894
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6936
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5672
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5961
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7024
你好,自己的帐应该自己来做 查看全部回复
4550
可以走报销 查看全部回复
5227
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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你好,前期交的工会经费是按多少比例交的? 查看全部回复
7832
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
返还是工会返还的 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8212
你好,可以 查看全部回复
5872
拿钱原因? 查看全部回复
5065
李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
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参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11452
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5457
需要做账 查看全部回复
5636
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
18042
业务真实,没有问题 查看全部回复
5198
属于买卖的签买卖 查看全部回复
6100
4873
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4816
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5103
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
计入本单位的差旅费 查看全部回复
6433
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7417
是的,做管理费 查看全部回复
5854
税务师晓雨
是你们公司的员工就可以,不是你们的员工就不可以 查看全部回复
5504
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7163
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
5829
是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
4453
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5093
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,按工资薪金 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,应收应付帐目核对,收付款审核及结算,跟踪客户付款情况,客户分析,备用金管理,现金、银行收付款核对等 查看全部回复
4860
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
5274
15622
非董监高可以两边领薪,但代扣个税一边选工资薪金,一边选劳务报酬,年度进行个税汇算 查看全部回复
4010
吕敬宇老师
可在两边各自发放,但汇算清缴的时候,综合计算个税 查看全部回复
5570
你好,属于任职,不需要提现在税局备案 查看全部回复
4650
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5059
你好,与劳务公司怎么约定的呢? 查看全部回复
4908
你好,合适 查看全部回复
4312
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6129
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
你好,是 查看全部回复
6043
4396
单位之前的员工互相借用吗? 查看全部回复
4051
不管是否签订合同,高管实际在你们公司工作就可以发。 查看全部回复
4899
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4698
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9238
你好,需要 查看全部回复
6160
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