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云峰老师
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
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清岚
你们单位要赔偿还是什么? 查看全部回复
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杨老师
预算外资金收入 查看全部回复
3202
安叔老师
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
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厚积薄发
建议先找一个正规一些的公司,可以从出纳或者会计助理做起 查看全部回复
4212
哈哈老师
借银行存款 dai其他应付款财务人员 借其他应付款财务人员 dai银行存款 查看全部回复
2720
微尘
做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
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郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8723
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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杨老师.
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
王苗苗老师
无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
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曹老师CPA
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5531
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
现金存到银行吗? 查看全部回复
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公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
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你挂靠单位交社保的话就是个人承担 查看全部回复
1292
李伟老师
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1320
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
公司是哪个公司 查看全部回复
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借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
1073
契税计入办公楼的成本 查看全部回复
2701
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1136
andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
交接时一定要把责任划分明确好 查看全部回复
1679
长期待摊费用 查看全部回复
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借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
1429
税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
1167
不需要 查看全部回复
2425
可以 查看全部回复
2034
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2786
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
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刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
购置的什么资产? 查看全部回复
2078
负责人不一致没有什么关系的,这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员 查看全部回复
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这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
3347
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2460
单位是什么性质的呢 查看全部回复
1500
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3109
这个没有统一的,按公司岗位业务内容来就可以 查看全部回复
2033
你好同学 正常作账。只是所得税前扣除时,高出同期同类利息的不能税前扣除。 查看全部回复
2306
如果经过领导同意签字的可以给他转工资 查看全部回复
2336
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2149
会计档案之前交接给你了吗? 查看全部回复
2210
陈爱琳
首先,不相容职位需要相分离,所以出纳和会计没有区分,公司本身岗位设置不合理,后期慢慢做肯定是需要改正。另外,随着企业发展,作为财务人员的晋升通道是会计,财务主管,财务经理,财务总监。由单纯的技术岗转到复合的管理岗。 查看全部回复
2935
许老师
借:管理费用-劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
2419
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2013
一直不变更对我有影响么,有影响的 查看全部回复
2551
可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2249
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
wam
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3503
借 管理费用-劳保费 查看全部回复
2104
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1673
对的 查看全部回复
1979
企业应当据实具体说明财务数据的划分标准,参考以下标准进行划分:营业收入按照具体的销售客户进行划分填报,营业成本按照实际账载成本进行划分填报,营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用按照“费用功能法”原则(如果某项费用是因为从事境外关联业务而实际发生的就直接划分到境外关联费用),对无法按“功能”准确划分的按销售成本的比例进行划分。 查看全部回复
2595
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
对,按正确的调 查看全部回复
3252
汇算清缴时按正确的填 查看全部回复
2584
3526
席俊义
这个做职工福利费就好 查看全部回复
2265
正在看 查看全部回复
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
支付的劳务报酬作为商品的成本入账 查看全部回复
1390
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
是你们给对方代缴电费吗? 查看全部回复
1867
甘老师
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2486
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
不需要开发票,支付给B单位挂其他应付款 查看全部回复
2146
燕子老师
你好,账务上要正常做固定资产清理,和打到公账上分录一样,结转净收益或净损失,因为这个钱是收到老板个人卡的,可以借:库存现金,如果这个账不做,固定资产是没办法处理的,会一直挂在账面上 查看全部回复
3353
属于上级单位下拨款项? 查看全部回复
3952
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
8015
计入成本 查看全部回复
2295
你们之前收到拨款和支付项目费用怎么做的分录 查看全部回复
2143
卖了就不能再继续计提折旧了 查看全部回复
2976
正常按照工资薪金申报个税 查看全部回复
4229
个人部分需要该员工自己交纳的 查看全部回复
3330
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
小妮老师
单位在缴纳时把需要员工承担的部分挂其他应收款 查看全部回复
1986
可以操作,不过比较麻烦 查看全部回复
1618
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
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