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安叔老师
可以 查看全部回复
5855
高老师
可以计入销售费用,但如果没取得合规发票不能税前扣除 查看全部回复
3697
厚积薄发
以下的现金收支业务仅需进行财务会计处理,不需要进行预算会计处理: 单位受托代理的现金;不属于本年度部门预算的现金;应上缴财政、应转拨、应退回的现金。 查看全部回复
2913
tammy老师
借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
2873
木言
可以公转私 查看全部回复
4583
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3698
绾绾
一般可以自己登录网银打印明细的 查看全部回复
3395
是的 查看全部回复
3750
Annina老师
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3779
计入销售费用就好 查看全部回复
2452
对以前期间的补助,还是对以后期间的补 查看全部回复
3376
Yan
一般纳税人需考虑 查看全部回复
2584
入账时如果冲应付账款,退回时 可以 借 应付账款 dai 银行存款 以当时的委托协议复印件和对方要求退款的情况说明为依据 查看全部回复
4218
根据劳务派遣公司开具的发票直接计入成本费用中 查看全部回复
4166
冲减递延收益 查看全部回复
3177
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5388
易老师
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6909
微尘
开票开给谁了 查看全部回复
4136
venus老师
同学民非企业适用非盈利组织的准则,申报都是一样在电子税务局,根据你们核定税种申报 查看全部回复
4133
你可以问税务管理员具体高多少,会计说没高,多问问,然后跟她说你不是会计,要不让会计跟她说,这样你们会计自然会上心处理 查看全部回复
3678
是的,把之前的科目余额录入新账,计入期初余额 查看全部回复
2830
归老师
为什么开3%的专票 是有税收优惠么 查看全部回复
2954
哈哈老师
记入到管理费用福利费 查看全部回复
2526
杜衡
你好 咱单位食堂收费吗? 查看全部回复
4289
小小
你可以从三月份或者从2022年1月份开始做账 查看全部回复
3655
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3494
建议更正申报 查看全部回复
6067
夏老师
是可以把控一下,销项票可以推迟开一些。分情况吧!符合收入确认的还是要开票 查看全部回复
2864
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
补充一份代付协议比较好 查看全部回复
3863
Amy老师
收到对方单位承兑:借:应收票据,dai:应收账款。 查看全部回复
3492
应当挂其他应收款 查看全部回复
4025
同学没有发票,正常做运输费用,汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3502
借管理费用-社保/公积金 其他应收款-员工社保/公积金 dai银行存款 查看全部回复
2688
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3867
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3110
支付的时候记入到营业外支出,收到钱的时候冲销营业外支出 查看全部回复
3455
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3406
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3728
减收的部分发改局有补偿给你们吗 查看全部回复
2870
不是内部调户,需要附银行回单 查看全部回复
4255
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3413
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3983
建议以实际发生的业务开具发票入账。 查看全部回复
3550
谭老师
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3441
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
不合理,会计与库管属于不相容岗位,领用原材料由库管填制并经领用人、相关负责人签字 查看全部回复
4249
支出借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
3310
是的,作为奖励给员工是要并入那个工资申报个税 查看全部回复
15566
制造费用 查看全部回复
3452
什么都没有的话,不需要做账 查看全部回复
3707
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4932
山峰
我感觉去了以后,先拿公司上年财报看看,一个科目一个科目地过一下,先找回会计的感觉,并且感受一下这个公司的报表结构。 查看全部回复
3475
而已老师
开展活动文件通知、活动方案,参会人员,签到等资料 查看全部回复
3420
挂其他应收款,到时候社保退到员工卡了,在冲回来 查看全部回复
3335
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3561
开经纪代理服务 查看全部回复
3906
财政拨款收入 查看全部回复
3135
财政拨款收入同学 查看全部回复
3975
Icy 何
看工作性质,如果是雇佣关系,那么按照工资薪资,如果签订劳务合同,那么按照劳务报酬 查看全部回复
3352
没有什么区别,制造业就是工业的一种 查看全部回复
4404
正常计提工资发放工资就好 查看全部回复
2889
借:管理费用 会议费 dai:银行或现金 查看全部回复
3770
因为像医保是当月申报次月扣款的 查看全部回复
3242
做其他业务收入 查看全部回复
3521
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4917
财务做账根据业务收支来做 查看全部回复
3977
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3900
做到固定资产里面 查看全部回复
4397
要么开通企业微信收款 查看全部回复
2313
进管理费用-招待费 查看全部回复
4015
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
补计提 查看全部回复
4807
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4226
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4038
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5817
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
下属单位是什么性质 查看全部回复
2921
这样也是可以的 查看全部回复
3221
如果是单纯的奖励计入其他收益 查看全部回复
3523
跟工资类似 查看全部回复
4075
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
筱粒老师
意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
4097
垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
3144
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3580
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
2582
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4155
莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4660
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4096
xinyue
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4199
财务人员尽量不要经手虚开的事 查看全部回复
19647
小梦老师
你们给别的单位做保洁? 查看全部回复
4755
记入工资申报个税 查看全部回复
4342
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
请问处理什么账务调整呢 查看全部回复
4042
按照账务核算与一般企业一致,只是幼儿园会有较多的税收优惠政策 查看全部回复
2802
如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
3066
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