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归老师
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
哈哈老师
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5067
Annina老师
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4527
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5031
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5238
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
6471
计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5688
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4680
借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
5184
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4653
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
4797
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
5526
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
6291
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
6876
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
悠悠老师
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4833
不用 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
6903
高老师
您好 查看全部回复
6201
可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
7434
按照这个做就可以 查看全部回复
6975
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5877
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5508
年息13%划算 查看全部回复
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
您好,可以税前扣除的 查看全部回复
6363
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8550
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9864
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6336
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
6066
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11232
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17874
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7704
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8010
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11853
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8055
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8874
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6930
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5463
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8523
D股东 查看全部回复
8109
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7218
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8172
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11052
在建工程 查看全部回复
8802
是对公微信支付吗 查看全部回复
12726
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28422
为何开会? 查看全部回复
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
8739
8289
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8208
7173
税务师晓雨
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15651
中介服务 查看全部回复
22761
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
6246
可以签个委托付款协议 查看全部回复
12996
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7029
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6732
7389
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11745
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
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9270
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